已經(jīng)認(rèn)證了都過去了,正常做進項稅就行
如是6月份的發(fā)票是代認(rèn)證狀態(tài) 到了7月底做賬時候還是未認(rèn)證狀態(tài) 7月份的發(fā)票也是待認(rèn)證狀態(tài) 這個是不是就得等到8月底做憑證手機再做認(rèn)證6月和7月的進項發(fā)票 然后連上8月份的進項稅額一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎
請問老師,3月份,沒有認(rèn)證進項發(fā)票,是不是3月份就不用把進項發(fā)票做賬了,等認(rèn)證時候再做賬就行了
老師,我問一下,我8月份收到的進項稅票做了費用,但是部分進項稅票未在當(dāng)月認(rèn)證,稅額我是做到(待認(rèn)證進項稅)科目里面。9月份的時候這部分發(fā)票認(rèn)證了,我能不能做賬的時候直接把8月份(待認(rèn)證進項稅)的整體數(shù)字轉(zhuǎn)到進項稅科目里面呢?還是必須一張一張的轉(zhuǎn)?
老師,上個月(2月份)有兩張綠色抵扣聯(lián)我沒有認(rèn)證,當(dāng)時做的是,借:應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進項稅額,3月份我把它認(rèn)證抵扣了,請問怎么做賬務(wù)處理呢?
你好..比如我7月認(rèn)證了一張6月份的發(fā)票..我認(rèn)證完對方紅沖了..等于我進項就轉(zhuǎn)出了一張..8月份認(rèn)證7月份發(fā)票的時候他有給我重新開了一張..(7月份時候開的) 我的分錄應(yīng)該怎么做.. 他紅沖了..我應(yīng)該怎么做分錄
請問老師能否給解釋一下凈資產(chǎn)收益率?
老師,我們公司做水利工程600萬,分包勞務(wù)200萬,出去,我們?nèi)ヒ话慵{稅人,總聽說扣除分包款,這個到底怎么計算?
老師,為什么兩種方法算出的答案不同
月底怎么看缺不缺成本票 計算依據(jù)是什么
請問打包憑證就是要把原始憑證折疊為封面一樣的大小是嗎?那市面上的封面的大小都是統(tǒng)一的嗎?
這題的答案為什么要去減去一個30%呢?這是政策還是什么原因?
董孝彬老師員工這個月才在手機上填寫專項附加扣除,下個月還用填寫嗎?是不是填一次就行了
您好,老師,這個A選項為什么是1100元呢?
假如一個藥品紙質(zhì)專用發(fā)票,他的規(guī)格欄處開了規(guī)格+廠家,本來是10*20g 昆明中藥制藥有限公司 但他開成了10*20g 昆明中藥制藥有限公 少了一個司 字,這種需要對方重開開票嗎
生產(chǎn)成本有哪些?電費,水費,入成本還是費用?
在8月入賬了,要不要補七月暫估呢
不需要的,現(xiàn)在正常申報增值稅了就行了哈。
好的老師,那么月末結(jié)轉(zhuǎn)待認(rèn)證進項稅額時候,是要把本月全部發(fā)生的待認(rèn)證進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到進項稅額,還是只需要解決已經(jīng)勾選認(rèn)證部分的待認(rèn)證進項稅額呢?
只需要解決當(dāng)月已經(jīng)勾選認(rèn)證部分的待認(rèn)證進項稅額
好的老師,明白了,謝謝
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。