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老師,我是小規(guī)模納稅人,4月份開了3張3個點的專用發(fā)票給對方,現(xiàn)在7月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,我這邊要紅沖發(fā)票,然后7月再開正確的發(fā)票對方,之前開的客戶4月份已經(jīng)抵扣認證,那我現(xiàn)在作廢發(fā)票,對方會不會要上稅

2025-07-23 21:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-23 21:08

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-07-23 21:16

您好,對方不會因為咱紅沖發(fā)票額外多繳稅,但得按規(guī)定做進項稅額轉出。對方先在系統(tǒng)里填開并上傳 信息表 ,在填開當期把原來抵扣的稅額從進項稅額中轉出,等拿到咱開的紅字發(fā)票后,和 信息表 一起作為記賬憑證,之后咱開正確的發(fā)票,對方再正常抵扣就行。 2.咱作為銷售方,不能直接作廢跨月且已被對方認證抵扣的發(fā)票,要等對方提供稅務機關校驗通過的 信息表 ,憑這個開紅字專用發(fā)票(按銷項負數(shù)開),然后再給對方開正確的藍字專用發(fā)票,整個過程按流程走就沒問題。

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快賬用戶5579 追問 2025-07-23 21:27

老師做進項稅額轉去不是應該去更正4月份報表,然后補稅在4月份嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-23 21:35

?您好,不用改 4 月的報表,也不用補 4 月的稅,對方在 7 月填《信息表》的時候,直接在 7 月的進項稅額里把這部分轉出去,報 7 月稅的時候處理就行,跟 4 月沒關系。

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?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-07-23
您好,是的,先紅沖,再按發(fā)票做分錄,我們摘要里都寫上發(fā)票號的
2024-05-09
下個月正常抵扣就是了哈,不是沖賬
2023-09-26
您好 紅字發(fā)票和重開的發(fā)票都要給對方
2020-08-11
你好,已經(jīng)認證的發(fā)票不能退還給開票方的,自己做賬要用的
2021-09-16
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