下個(gè)月正常抵扣就是了哈,不是沖賬
老師,我是購(gòu)買(mǎi)方,8月份的一張認(rèn)證發(fā)票對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了,這個(gè)月開(kāi)了紅字,我想問(wèn)一下,對(duì)方開(kāi)的8月份的認(rèn)證發(fā)票是不是需要給我? 還有就是,這個(gè)月的沖紅發(fā)票需要給我嗎?
有一張專(zhuān)票認(rèn)證抵扣了,兩個(gè)月的發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤開(kāi)紅字發(fā)票沖銷(xiāo)了,是否需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
我上個(gè)月有張專(zhuān)票開(kāi)給客戶(hù)的抬頭名稱(chēng)錯(cuò)了一個(gè)字 客戶(hù)那邊應(yīng)該是抵扣了 所以他那邊紅沖了讓我這邊開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票 但是他們那邊默認(rèn)的抬頭名稱(chēng)是現(xiàn)在正確的名稱(chēng) 負(fù)數(shù)發(fā)票就無(wú)法開(kāi)出跟之前開(kāi)錯(cuò)名稱(chēng)的發(fā)票一致,這種情況怎么處理
老師我發(fā)現(xiàn)7月份認(rèn)證的兩張發(fā)票抬頭名稱(chēng)錯(cuò)了一個(gè)字,現(xiàn)在要對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票,再開(kāi)回正確的發(fā)票,這個(gè)月開(kāi)好后,那我下個(gè)月認(rèn)證是不是可以沖抵進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師好,對(duì)方給我開(kāi)了個(gè)發(fā)票我也抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在她把這張票紅沖了,又用甲公司開(kāi)了此發(fā)票,我是不是應(yīng)該先把這張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,做一張紅字發(fā)票的憑證,在做一張甲公司開(kāi)來(lái)的籃字發(fā)票,再正常認(rèn)證抵扣
12月17日,根據(jù)11月份的工資結(jié)算匯總表,通過(guò)網(wǎng)上銀行支付11月份工資并轉(zhuǎn)接社會(huì)保險(xiǎn)。與住房公積金中個(gè)人的代課代繳部分,其中工資總額9152元,代扣代繳社保7855.92元代扣代繳公積金7321.76元實(shí)發(fā)工資
我這個(gè)公司去年12月份付出去26萬(wàn)服務(wù)費(fèi),電子票也有,銀行付款憑證也有,財(cái)務(wù)軟件怎么還會(huì)有—26萬(wàn)(應(yīng)付賬款),怎么解決??
老師,臺(tái)球俱樂(lè)部有自助開(kāi)臺(tái)收入(進(jìn)老板私人戶(hù)),銷(xiāo)售商品收入(進(jìn)老板支付寶),還有吧臺(tái)開(kāi)臺(tái)收入有銀行,有現(xiàn)金(銀行當(dāng)天收入第二天一次進(jìn)銀行),還有抖音平臺(tái)收入,美團(tuán)收入,然后開(kāi)票特別少我可以根據(jù)全月統(tǒng)計(jì)這樣做收入嗎?借其他應(yīng)收款老板,借其他貨幣資金支付寶,借其他貨幣資金抖音平臺(tái),借其他貨幣資金美團(tuán)平臺(tái),借現(xiàn)金,借應(yīng)收賬款(待清算)(后面根據(jù)銀行回單充減)然后貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入無(wú)票收入自助開(kāi)臺(tái)收入,貸其他業(yè)務(wù)收入無(wú)票收入銷(xiāo)售商品收入,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入無(wú)票收入抖音平臺(tái)收入,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入美團(tuán)收入,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入開(kāi)票收入吧臺(tái)臺(tái)費(fèi)收入,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入無(wú)票收入吧臺(tái)臺(tái)費(fèi)收入,這樣可以嗎奧還有會(huì)員充值,是不是做借現(xiàn)金,借應(yīng)收賬款(待清算),貸預(yù)收賬款
老師你好,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:其他應(yīng)付款。保存時(shí),財(cái)務(wù)軟件提醒:方向不一致,對(duì)利潤(rùn)表的取值公式造成影響。那我該如何寫(xiě)分錄呢,需要沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,或者這樣保存也沒(méi)事
老師,請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)審核合同要審核什么內(nèi)容了?
公司購(gòu)買(mǎi)手機(jī)給銷(xiāo)售人員使用,進(jìn)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?是管理費(fèi)用—辦公費(fèi),還是銷(xiāo)售費(fèi)用—辦公費(fèi)
老師,單位賣(mài)了60噸硼酸,不含稅價(jià)700元,我們私下收了42000元,現(xiàn)在對(duì)方又要發(fā)票了,我們要稅點(diǎn)10%個(gè)點(diǎn),收了4200元,現(xiàn)在發(fā)票開(kāi)了,但是做完發(fā)票以后,賬上掛著42000元,這個(gè)怎么處理
老師您好,小規(guī)模藥店開(kāi)給客戶(hù)個(gè)人的稅率是1%嗎?還是0%的稅率?
個(gè)體戶(hù)定期定額的工商年報(bào)營(yíng)業(yè)收入如何填寫(xiě)
老師,3月暫估人工成本入賬,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,這個(gè)月用人工工資沖回上月的暫估,怎么做分錄
我9月份沒(méi)開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng),直接認(rèn)證重開(kāi)的正確發(fā)票,在申報(bào)表二中填上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額進(jìn)行申報(bào),是吧?
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 申報(bào)就是你那樣做的