電子稅局-我要辦稅-證明開具-開具稅收完稅證明
我公司執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,今年稅務(wù)稽查查出我公司2017年有100萬(wàn)未確認(rèn)收入,需要確認(rèn)收入,然后我們補(bǔ)繳了增值稅及附稅的稅款,請(qǐng)問(wèn)老師收入憑證怎么做,補(bǔ)繳稅款的憑證怎么做?謝謝
我公司執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,今年稅務(wù)稽查查出我公司2017年有100萬(wàn)未確認(rèn)收入,需要確認(rèn)收入,然后我們補(bǔ)繳了增值稅及附稅的稅款,請(qǐng)問(wèn)老師收入憑證怎么做,補(bǔ)繳稅款的憑證怎么做?謝謝
老師好,本人八月份繳納的社保,現(xiàn)在九月中旬還未到賬。但是本人著急用社保,請(qǐng)問(wèn)有什么辦法可以盡快到賬嗎?聽說(shuō)可以帶著完稅憑證去辦理,如果是這樣,請(qǐng)老師把辦理的步驟講的詳細(xì)一些可以嗎?謝謝
近一個(gè)月的納稅證明怎么在稅務(wù)局官網(wǎng)上找到,簡(jiǎn)單說(shuō)一下步驟,謝謝
諾諾發(fā)票系統(tǒng),委托代辦退稅的發(fā)票,第二個(gè)月要紅沖,購(gòu)買方填寫的紅字信息表,銷售方要怎樣查詢導(dǎo)出進(jìn)行紅沖,需要具體步驟,謝謝
我們公司收購(gòu)了別人的公司A(一個(gè)大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號(hào),B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來(lái)款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒(méi)有,連租戶什么的全變了?這種情況我們?cè)撛趺崔k?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
這個(gè)題中為什么不用被動(dòng)稀釋的公式來(lái)解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個(gè)題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個(gè)分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)銷售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財(cái)務(wù)軟件或者進(jìn)銷存要怎么處理合適
法人的個(gè)人卡,給臨時(shí)工發(fā)了很多工資,也沒(méi)申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)做費(fèi)用申報(bào)個(gè)稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個(gè)人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個(gè)人是否需要繳納個(gè)人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的,企業(yè)每一計(jì)算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊(cè)資本額÷該期間借款額 公式對(duì)么,看不懂,能舉例么
A公司賣給B公司10塊錢的東西.且墊付了運(yùn)輸費(fèi)2塊錢 借 應(yīng)收賬款B 10 其他應(yīng)收款B 2 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8 銷項(xiàng)稅2 后來(lái)B公司給了部分的貨款和運(yùn)輸費(fèi)一共11塊錢.余款未付 會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師為什么凈利潤(rùn)金額較大不能表明企業(yè)具有較強(qiáng)支付能力上呢,謝謝老師
進(jìn)去以后是點(diǎn)完稅證明(文書式)?按所屬期,開具類型是匯總?
點(diǎn)另外一個(gè),然后選擇所屬期