一般讓你補(bǔ)繳稅款就是說明你有問題的,按照你查出的問題比如少記錄收入,你就把原來少記錄收入的憑證補(bǔ)上,附帶用稅務(wù)下達(dá)的文書做補(bǔ)繳稅款的憑證
我公司執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,今年稅務(wù)稽查查出我公司2017年有100萬未確認(rèn)收入,需要確認(rèn)收入,然后我們補(bǔ)繳了增值稅及附稅的稅款,請(qǐng)問老師收入憑證怎么做,補(bǔ)繳稅款的憑證怎么做?謝謝
我公司執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,今年稅務(wù)稽查查出我公司2017年有100萬未確認(rèn)收入,需要確認(rèn)收入,然后我們補(bǔ)繳了增值稅及附稅的稅款,請(qǐng)問老師收入憑證怎么做,補(bǔ)繳稅款的憑證怎么做?謝謝
老師你好我們19年發(fā)票查出來有問題,22年1月更正了企業(yè)所得稅申報(bào)表,也補(bǔ)繳了稅款。請(qǐng)問下面這個(gè)補(bǔ)繳稅款的憑證是否正確?另外有40萬調(diào)增的收入需要怎么記賬呢?因?yàn)樾∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益這個(gè)科目了。怎么把40萬調(diào)增的收入記入但是又不影響今年的損益呢
老師,你好,今年補(bǔ)繳了2019年的增值稅,附加稅和所得稅,因?yàn)?019年業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生但是當(dāng)時(shí)沒有開發(fā)票給客戶,我們也沒有申報(bào),2022年才開的發(fā)票,稅務(wù)部門要求我們更正2019年的收入,補(bǔ)繳了稅款和滯納金,我怎么做賬呢?我們執(zhí)行的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
我們是房地產(chǎn)公司稽查局來查賬,然后我們補(bǔ)交了收入的增值稅及附加稅,還有房產(chǎn)稅的增值稅及附加稅,還有罰款滯納金,這些我要怎么記賬?需要確認(rèn)收入嗎?都需要怎么寫分錄?
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)