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應(yīng)付賬款的余額,很長時間了,而且金額很小,確定不會再有人來要,會計分錄怎么做

2025-07-23 14:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-23 14:14

那么就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

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快賬用戶1106 追問 2025-07-23 14:28

老師,和一家公司應(yīng)收應(yīng)付都有,如果把應(yīng)付余額轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款里,摘要怎么寫呀

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齊紅老師 解答 2025-07-23 14:28

摘要就寫結(jié)轉(zhuǎn)科目余額

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快賬用戶1106 追問 2025-07-23 14:38

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-23 14:41

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。

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那么就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2025-07-23
您好!對于已不合作客戶的應(yīng)付賬款如果在借方有余額,通常需要清理這些余額。可以做以下會計分錄:借方錄入“其他應(yīng)收款”(如果確信能回收)或“管理費用”(如果視為損失),貸方則是“應(yīng)付賬款”。這樣可以調(diào)整賬面,保證財務(wù)報表的準(zhǔn)確性。
2024-10-29
也就是你們先給錢 對方給你貨物是嗎
2020-10-10
你好! 借:營業(yè)外支出0.02 ?貸:應(yīng)收賬款0.02
2021-01-11
你好。往來科目最好不要掛太長時間。最好是年末要做平了。不然稅務(wù)局會關(guān)注。
2023-04-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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