損益科目沒結(jié)轉(zhuǎn)平,做到利潤表就是錯誤的,要重新結(jié)轉(zhuǎn)
老師我沒有碰過全盤賬,我想請教一下,現(xiàn)在做完十月份的賬,要最后結(jié)轉(zhuǎn)了,工程施工全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營成本,開的票主營收入全部轉(zhuǎn)到本年利潤里面,這個我還看得懂,第三步,結(jié)轉(zhuǎn)損益時,借:本年利潤的時候那個金額比開票收入多或者少是什么意思?多了的時候也有所得稅,少了的時候也還是有所得稅,還有一個問題,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候貸方的所得稅是咋計算出來的,從分錄來看就是借方本年利潤與所有成本及損益科目的差額嗎
您好,老師我這個月有收入,圖二是我沒有結(jié)賬也就是沒有自動結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)出的科目余額表。 財務(wù)軟件點結(jié)賬上面提示損益類科目自動結(jié)轉(zhuǎn)。 我怎么感覺點過結(jié)賬生成的分錄少了以下兩個分錄呢,這兩個分錄是要手工結(jié)轉(zhuǎn)嗎?但是系統(tǒng)是提示自動結(jié)轉(zhuǎn)的。 同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本800 貸:庫存商品800 結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本至本年利潤 借:本年利潤 800 貸:主營業(yè)務(wù)成本 800
老師們,2020年的賬我還沒過賬沒結(jié)賬,我們使用的是金蝶云專業(yè)版的軟件,通常我做完賬是按照以下流程:過賬—結(jié)轉(zhuǎn)損益—過賬,都是自動的,但是年底不是要不這個“本年利潤”余額要結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配—未分配利潤”嗎?我是2020年7月份來這的,我查看了2019年的前任會計并沒有結(jié)轉(zhuǎn)次科目,請問老師我該不該將2020年12月末本年利潤科目全部結(jié)轉(zhuǎn)呢?這個軟件上按哪一步結(jié)轉(zhuǎn)呢?
五、(20分)公司2020年1一11月“本年利潤”科目累計金額為貸方300萬元。12月末轉(zhuǎn)賬前損益類科目的余額如下:單位:元 主營業(yè)務(wù)收入 200萬 投資收益 130萬 其他業(yè)務(wù)收入 40萬 營業(yè)外收入 20萬 公允價值變動損益(貸方) 10萬 主營業(yè)務(wù)成本 150萬 稅金及附加 12萬 其他業(yè)務(wù)成本 10萬 管理費用 48萬 資產(chǎn)減值損失 20萬 銷售費用 20萬 財務(wù)費用 12萬 營業(yè)外支出 28萬 假設(shè)企業(yè)全年應(yīng)交所得稅為100萬,遞延所得稅資產(chǎn)增加15萬,遞延所得稅負債增加35萬。 要求:1、列出算式,計算企業(yè)12月份的利潤、全年利潤總額,所得稅費用和稅后利潤。2、編制結(jié)轉(zhuǎn)利潤,計提所得稅和年未結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄。 12月份利潤=全年利潤總額=所得稅費用=稅后利潤=會計分錄:
老師您好,請問一下,2023年的應(yīng)收工程款開出的一張20萬發(fā)票,這個月沖紅了,當(dāng)時做的,借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交增值稅,主營業(yè)務(wù)收入,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,現(xiàn)在沖紅是不是要將損益類科目做成,以前年度損益調(diào)整?。?/p>
老師好,存貨收發(fā)存表的本期收入和本期發(fā)出,是不是一定要經(jīng)過入庫核算和出庫核算,才會有數(shù)量,成本金額出來?
老師應(yīng)收帳幾十萬款已經(jīng)私戶收了,也用掉了,一直掛著,目前沒辦法走平破被查到會怎樣?
老師,小規(guī)模納稅人填報增值稅報表時假如本季度未超過三十萬且開具的都是普票,需要填減免表嗎。
老師好,我們進貨上游給我們開的發(fā)票是20贈三,贈的三個數(shù)量金額是零。老師,那我入庫的時候是單價。是不是得按總額除以23來算呢?
求小規(guī)模納稅人企稅稅率
上期多扣了員工個稅 3.52元 本期個稅我給減了3.52元,多扣時分錄:借 應(yīng)交稅費-個人所得稅3.52 貸:其他應(yīng)付款:3.52元 那減3.52的分錄怎么寫
我們是沙場,2024年有個生產(chǎn)的工人在下班期間意外死亡,后面通過法院判處執(zhí)行賠償款899967元,這筆款如何做賬務(wù)處理?
@董老師,對的,他們這樣做的,所以我才突然不知道咋辦,當(dāng)月買的材料全部進在產(chǎn)品
老師請問給我們一個裝修項目一家公司只給我們干了安裝,他們是異地的公司,代賬公司財務(wù)也不會外經(jīng)證和預(yù)繳稅款,能否讓開成*勞務(wù)*勞務(wù)費,總共不到七萬
老師,我公司名下一輛車沒有簽合同租用,但產(chǎn)生的費用我都做在賬里了,請問這種我要怎么處理?要簽一個合同是不是還要在稅務(wù)報稅,我應(yīng)該怎么處理才少交稅或不交稅但能做為公司租用的車
系統(tǒng)會提示結(jié)轉(zhuǎn)錯嗎?系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的沒想到,月末科目還有余額
我想知道的點是,如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)完,結(jié)賬時系統(tǒng)應(yīng)該有提示嗎?我正常結(jié)賬也沒有任何提示呀。
現(xiàn)在你發(fā)現(xiàn)錯誤,反結(jié)賬回去重新結(jié)轉(zhuǎn)