你好,不需要另外做,你確認收入,借應收,貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅就可以了。
老師,小規(guī)模納稅人季度開票超過30萬,做賬的時候增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?附加稅分錄怎么寫?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,三個月開票沒超30萬,但是代開了一張14288元的專票,這張專票是不是也需要交稅?這個稅應該怎么算呢?
小規(guī)模納稅人代開專票,后面這張發(fā)票開錯了,紅沖了我們申請了退稅,這個會計要做一筆什么分錄
老師,我們是小規(guī)模納稅人一般情況下開的普票比較多,但是這個月開了一張專票,那專票的分錄應該怎么做呢?因為是小規(guī)模所以沒有進項那報稅的時候需要支付本月專票的稅嗎?
老師你好 請問小規(guī)模納稅人開了專票分錄怎么做 需要計提嘛 完整的分錄是什么樣的 月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嘛
2×22年12月31日,甲公司應付乙公司的貨款120萬元到期。甲公司因資金周轉(zhuǎn)困難,預計短期內(nèi)無法支付該筆貨款。當日,甲公司與乙公司就該筆貨款簽訂了一項債務重組協(xié)議,協(xié)議約定乙公司減免甲公司20萬元的債務,剩余債務延期兩年支付,延期期間內(nèi),甲公司需按3%的年利率(等于實際利率)向乙公司支付利息,剩余債務在債務重組日的公允價值為100萬元。在重組前,乙公司已對該項應收賬款計提壞賬準備10萬元,乙公司所放棄債權(quán)的公允價值為100萬元。不考慮其他因素,下列說法中不正確的是( )。 甲公司在債務重組日應確認的重組債務為106萬元 甲公司在債務重組日應確認的損益為20萬元 乙公司應按金融工具準則的相關規(guī)定確認和計量重組債權(quán) 乙公司在債務重組日應確認的重組債權(quán)為100萬元
企業(yè)在金融機構(gòu)的日常存款產(chǎn)生的利息收入是否要開票,是否要繳納增值稅?
幫忙寫出甲乙雙方的會計分錄,謝謝
老師,銀行扣的手續(xù)費我們是不是應該跟銀行要發(fā)票呢?
老師消毒濕巾增值稅能開紡織品嗎
老師好,個體戶個人獨資企業(yè)在公司擔任要職發(fā)工資嗎?發(fā)工資按照生產(chǎn)經(jīng)營所得交稅嗎?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢~
老師有2項經(jīng)營范圍,加工涂料(可能是自己生產(chǎn)的)2,建筑服務 (用涂料給別人刷外墻 老師在什么時候交肖費稅)
老師即有增值稅又有銷費稅怎么寫分錄
老師,請問網(wǎng)絡服務費經(jīng)濟分類科目屬于郵電費嗎?
不需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項嘛
你好,小規(guī)模不需要的了。
老師,買樹苗開回來的發(fā)票需要入賬嘛
你好,是的,屬于公司的業(yè)務就需要。
票面顯示都是免稅的
你好,嗯。對方自產(chǎn)自銷是可以免稅。
免稅的進項票也要入賬嘛
你好,你們是一般納稅人嗎
小規(guī)模納稅人
合作社的那種
你好,那你直接入成本或者費用就行。不用管進項了。
這個費用是15萬 那入賬時 入得是成本 那我就直接寫15萬?
你好,是的,如果是當月收入對應的金額,你可以入成本15萬。
像這樣的 入成本 貸方應該入什么科目
你們是買樹苗,然后賣樹苗嗎
是的、賣樹苗
你好,那你買來,做借庫存商品,貸應付賬款等 賣出去,借主營業(yè)務成本,貸庫存商品=樹苗