你好,是的。你的理解是對的。
老師你好,一般納稅人本月不繳納增值稅,那增值稅申報表附表四上面如果有加計抵減額,這個加計抵減額要反應(yīng)到增值稅申報表的主表上嗎;還有這種情況下,加計抵減額要怎么做賬務(wù)處理。謝謝老師。
我國對進料加工的進口業(yè)務(wù)不征收進口環(huán)節(jié)的增值稅和消費稅.但這些進口料件的價值在料件復(fù)出口時已經(jīng)包含出口銷售額里了,在計算"免抵退稅不得免征和抵扣稅額"時也就包含該部份的稅額,所以必須扣減.故稱為"免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額". 老師,這句話可以通俗易懂的解釋下嗎?謝謝
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,有一個免抵額計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅出口抵減內(nèi)銷銷項,那么這個計入借方,一直在賬上嗎?這部分不能退,也不計入成本,下個月賬上如何處理?
增值稅進賬加計抵減,在實際繳納增值稅時做分錄,平時不做,那我比如當(dāng)月未實繳,但是這塊實際抵減了,需要做分錄么?比如我應(yīng)交10w,加計抵減了10w,所以沒有實繳,這種情況需要做 分錄 借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅10 貸:其他收益(加計抵減)10 這樣?
老師,公司有增值稅的加計抵減5%,這個月有20萬,我做帳是借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額加計抵減額20萬 貸:營業(yè)外收入 20萬 公司有外銷,免抵退稅,所以加計抵減的增值稅進項要轉(zhuǎn)出5萬,可以再做帳 借:主營業(yè)務(wù)成本 5萬 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出5萬 這樣做帳,分錄對不
老師,您好,請問水果車間成本計算,有方法可以推薦嗎
老師,住宿發(fā)票可以一次性開兩萬嗎
山東省中級會計報考工作年限要求嚴(yán)嗎?
老板從公司拿錢,不能掛老板的往來會視同分紅,咋辦?
第二季度都是核定征收,第三季度變成查賬征收了,馬上10月申報個體戶沒有成本發(fā)票怎么辦。一個季度開不到30萬的1%的普票的個體。生產(chǎn)經(jīng)營所得如何申報
老師,往來科目之間的沖銷及用法標(biāo)準(zhǔn)是怎么樣啊?看之前會計做的帳,預(yù)收的科目用應(yīng)收記了或者預(yù)收記應(yīng)付了,這個類似情況怎么識別
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 809,388.25 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 772,537.17 營業(yè)外支出——稅收滯納金 36,851.08 完稅證明實際繳納滯納金是8386.98,其余滯納金是用進項抵扣了的
直播帶貨個體戶查賬征收需要建立復(fù)式賬嗎?可以做收支流水賬嗎?你知道不
老師,今天9月27號,我們小規(guī)模,外地工程明天簽合同,其實基本上快完工了,這個時候,我們的發(fā)票什么時候開合理?月底還是下個月?
老師,調(diào)整往來賬該如何調(diào)嗎?如何應(yīng)付是負(fù)數(shù),(存在一些成本票沒有入進去,錢已經(jīng)付的情況),這該怎么調(diào)賬呢?