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增值稅進(jìn)賬加計(jì)抵減,在實(shí)際繳納增值稅時(shí)做分錄,平時(shí)不做,那我比如當(dāng)月未實(shí)繳,但是這塊實(shí)際抵減了,需要做分錄么?比如我應(yīng)交10w,加計(jì)抵減了10w,所以沒有實(shí)繳,這種情況需要做 分錄 借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅10 貸:其他收益(加計(jì)抵減)10 這樣?

2023-08-25 07:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-25 07:53

是的 這樣的分錄是對(duì)的?

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齊紅老師 解答 2023-08-25 07:53

抵時(shí)的分錄是這個(gè)是對(duì)的?

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是的 這樣的分錄是對(duì)的?
2023-08-25
月末,借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 交時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款 其他收益
2019-12-03
同學(xué)你好 ,12月加計(jì)抵減額想過下賬借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅加計(jì)抵減額1,貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅加計(jì)抵減額1?!恍枰鲞@個(gè)分錄的;
2021-02-03
借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸營業(yè)外收入。
2021-10-21
您好,您這個(gè)具體是什么業(yè)務(wù)呢
2023-12-20
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