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@樸老師,我們有不征稅收入,當(dāng)時(shí)收到年度時(shí)候沒(méi)有填寫(xiě)不征稅收入的附表,在支出的時(shí)候?qū)⑾鄳?yīng)的遞延收益轉(zhuǎn)入了營(yíng)業(yè)外收入,然后它對(duì)應(yīng)的支出我們稅前扣除了,那么這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的金額,屬于“高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入占企業(yè)當(dāng)年總收入”里面這個(gè)總收入么?

2025-07-18 16:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-18 16:29

老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦

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齊紅老師 解答 2025-07-18 16:33

這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的金額,不屬于高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定中“總收入”(總收入 = 收入總額 - 不征稅收入 ,該部分源于不征稅收入,需剔除 ),且你方此前不征稅收入對(duì)應(yīng)支出稅前扣除,存在稅務(wù)處理瑕疵,建議自查調(diào)整 。

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快賬用戶6304 追問(wèn) 2025-07-18 16:35

老師,你方此前不征稅收入對(duì)應(yīng)支出稅前扣除,存在稅務(wù)處理瑕疵,建議自查調(diào)整 。對(duì)于您說(shuō)的這個(gè)問(wèn)題我們是沒(méi)想的就當(dāng)做不征稅收入來(lái)處理,所以沒(méi)有申報(bào)不征稅收入附表享受這個(gè)優(yōu)惠,所以我們的支出也就可以稅前扣除了

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齊紅老師 解答 2025-07-18 16:37

若沒(méi)申報(bào)不征稅收入附表,放棄該優(yōu)惠,收入按應(yīng)稅處理,對(duì)應(yīng)支出可稅前扣除 。若后續(xù)想享優(yōu)惠,可補(bǔ)充申報(bào),但要確保收入、支出處理與優(yōu)惠規(guī)則匹配,合規(guī)即可 。

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2025-07-18
同學(xué),你好 支出的時(shí)候轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入?? 什么支出?? 那你收入是全額做的嗎?
2025-07-18
你好 如果你的這一筆符合不征稅收入的條件 那么不匯算的時(shí)候計(jì)入這筆營(yíng)業(yè)外收入可以調(diào)減的。
2021-01-30
你好,正常的退稅款的話,你記到營(yíng)業(yè)外收入里還算可以,這個(gè)是要填到匯算清繳的表里面的,營(yíng)業(yè)外支出的話,你是要做納稅調(diào)整的。
2022-05-25
同學(xué)你好 可以的 計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入就行了 但是營(yíng)業(yè)外收入要交稅的 你們這個(gè)有紅頭文件說(shuō)免稅了嗎
2021-02-25
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