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我公司小規(guī)模納稅人,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2020年取得財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金200萬(wàn).會(huì)計(jì)上,是計(jì)入遞延收益,根據(jù)當(dāng)期費(fèi)用支出金額20萬(wàn)同步轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。我在20年第四季度所得稅申報(bào)時(shí)把收到的資金200萬(wàn)全部作為營(yíng)業(yè)外收入不征稅收入申報(bào)了,我這樣做是否正確?還是要根據(jù)當(dāng)期專(zhuān)項(xiàng)資金使用的20萬(wàn)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入來(lái)申報(bào),以后所得稅申報(bào)時(shí)也是分期申報(bào)營(yíng)業(yè)外收入的金額?如果我的做法錯(cuò)誤,到年度匯算清繳時(shí)如何更正?

2021-02-25 14:14
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-25 14:32

同學(xué)你好 你們有紅頭文件證明是免稅的嗎

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同學(xué)你好 你們有紅頭文件證明是免稅的嗎
2021-02-25
同學(xué)你好 可以的 計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入就行了 但是營(yíng)業(yè)外收入要交稅的 你們這個(gè)有紅頭文件說(shuō)免稅了嗎
2021-02-25
你好 如果你的這一筆符合不征稅收入的條件 那么不匯算的時(shí)候計(jì)入這筆營(yíng)業(yè)外收入可以調(diào)減的。
2021-01-30
不正確,應(yīng)納稅所得額=1000-500-35+2國(guó)庫(kù)券利息收入免稅+20-2非公益性捐贈(zèng)、稅收滯納金不得稅前扣除-300-150 應(yīng)納企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額*25%
2021-11-24
您好,不正確,計(jì)算結(jié)果如下 利潤(rùn)總額=1000-500-35+6+20-85-300-150=16(萬(wàn)元) 國(guó)庫(kù)券利息調(diào)減4萬(wàn)元 非公益性捐贈(zèng)調(diào)增85萬(wàn)元, 稅收滯納金調(diào)增3萬(wàn)元 應(yīng)納稅所得額=16-4+85+3=100 應(yīng)納稅額=100*25%=25
2021-11-24
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