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我單位為小規(guī)模納稅人,遵循小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。單位收到政府撥付的用于以后期間支出的專項(xiàng)資金,為不征稅收入。在12月份季度所得稅申報(bào)的時(shí)候一次性把這部分資金計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入,這應(yīng)該是不正確的對(duì)吧?應(yīng)該是計(jì)入遞延收益,隨相關(guān)支出結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益到營(yíng)業(yè)外支出對(duì)嗎?如果是這樣的話,我到匯算清繳的時(shí)候怎么調(diào)整呢?

2021-01-30 15:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-30 15:28

你好 如果你的這一筆符合不征稅收入的條件 那么不匯算的時(shí)候計(jì)入這筆營(yíng)業(yè)外收入可以調(diào)減的。

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快賬用戶8449 追問(wèn) 2021-01-30 15:32

不匯算的時(shí)候還是匯算的時(shí)候?怎么調(diào)減呢?按多計(jì)的營(yíng)業(yè)外收入減嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-30 15:39

匯算時(shí)候調(diào)減。你不是都計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了? 但是這一筆是屬于不征稅的? 所以匯算時(shí)候調(diào)減。

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你好 如果你的這一筆符合不征稅收入的條件 那么不匯算的時(shí)候計(jì)入這筆營(yíng)業(yè)外收入可以調(diào)減的。
2021-01-30
同學(xué)你好 可以的 計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入就行了 但是營(yíng)業(yè)外收入要交稅的 你們這個(gè)有紅頭文件說(shuō)免稅了嗎
2021-02-25
同學(xué)你好 你們有紅頭文件證明是免稅的嗎
2021-02-25
同學(xué)你好 1.有些個(gè)人可能不需要開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,不開(kāi)具可以的; 2. 在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,還是會(huì)把增值稅這塊做出來(lái)的, 這樣可以。 3.做出來(lái)的增值稅,應(yīng)該在季度,如果免的話,比如3月份的時(shí)候,轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。 4.把未開(kāi)票的租金收入,在季度填寫增值稅申報(bào)表時(shí),直接填寫到免稅銷售額那里,可以。 5.繳納的從租房產(chǎn)稅,應(yīng)該和增值稅申報(bào)表那里的累計(jì)數(shù)對(duì)應(yīng)起來(lái)。
2021-01-19
你好!研發(fā)項(xiàng)目沒(méi)有結(jié)束可以直接這樣處理不通過(guò)以前年度損益調(diào)整
2021-06-01
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