是的,就是那樣開,備注舊字就行

老師,你好,我公司2019年6月份買了3臺起重機(jī),對方單位開具3%增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在我公司出售3臺起重機(jī)給其他單位,對方單位是一般納稅人,請問我怎么開票
老師上午好,請教一個(gè)問題:公司通過招標(biāo)租了一塊地用來建倉庫(我們是做鋼材的貿(mào)易公司),然后陸陸續(xù)續(xù)買了起重機(jī) 電纜線 1,起重機(jī)購買和安裝花了二十幾萬,應(yīng)為起重機(jī)是二手的沒有發(fā)票,2,電纜線買了幾萬塊是有發(fā)票的,我這個(gè)是要做在建工程嗎,還是固定資產(chǎn),
請問老師,我們公司11月份從機(jī)電設(shè)備貿(mào)易有限公司購買了一臺液壓式挖掘機(jī),對方給開具的9%稅率的專票。我們退回要求重開,對方說這是農(nóng)機(jī)型出廠稅率就是9%,他們銷售都是開的9%。請問這種發(fā)票合規(guī)嗎?
我想問一下原本對方公司開了一份機(jī)動車專用發(fā)票給我,不含稅金額是42331.77,稅額是5490.13,但因?yàn)檐嚬芩髾C(jī)動車發(fā)票不能跟其他資產(chǎn)一起開具,所以把發(fā)票沖紅了,然后對方按照車管所的要求重新開具一份金額72775的普通發(fā)票給我公司,那么我現(xiàn)在在固定資產(chǎn)模塊也做了變動單,那那么我應(yīng)該怎么入賬呢
老師你好,我們是銷售機(jī)動車的公司,客戶購買了兩輛摩托車,我們開了機(jī)動車發(fā)票,后來發(fā)現(xiàn)客戶需要專項(xiàng)發(fā)票,然后就紅沖了機(jī)動車發(fā)票,重新開具了專票,但是現(xiàn)在客戶那邊反應(yīng),他們開不出來機(jī)動車發(fā)票,上面顯示車輛信息未流轉(zhuǎn)至該企業(yè)
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會計(jì)分錄怎么寫
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購的平均價(jià)要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計(jì)分錄,繳納增值稅的會計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)啊?而且三季度沒有銷售額!

