您好,這個金額大嗎?如果不大并不影響
老師,請問明年收到24年的發(fā)票可以入賬到23年的匯算清繳里面嗎?業(yè)務(wù)是23年的只是24年開了發(fā)票,那23年匯算清繳時把它算進去可以嘛
老師,你好:我23年12月開錯了一張發(fā)票,24年1月才發(fā)現(xiàn)并紅沖了,請問23年和24年應(yīng)分別怎么處理呢?23年錯開導致賬面利潤高影響到企業(yè)所得稅
老師,23的支出,24年1月份收到發(fā)票,我可以直接把發(fā)票做到23 年12月份賬里面嗎?
老師請問一下24年收到發(fā)票,發(fā)票上面的日期是23年10月的培訓費發(fā)票應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,公司23年缺成本,我可以把24年的勾選的進項發(fā)票做到23年的賬里面去嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報個稅的嗎
最后一個選項為啥對,
老師,你好!以圖一的經(jīng)營范圍,圖二開票開哪個比較合適呢
您好!老師!請問換電腦后,自然人電子稅務(wù)局扣繳端的數(shù)據(jù)怎么恢復到新電腦上?謝謝!
差異150萬左右
這么大,要更正報表了,把24年調(diào)增150,23年減少150
去窗口更正吧,產(chǎn)生的退和交可以不用操作
這樣增加 會不會影響小微企業(yè)
會的這個會影響的
嗚嗚 這可怎么是好
沒辦法,而且金額這么大,你必須要調(diào)
有部分漏做的,應(yīng)該怎么調(diào)呢
漏做的也一起更正報表