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老師請(qǐng)問一下24年收到發(fā)票,發(fā)票上面的日期是23年10月的培訓(xùn)費(fèi)發(fā)票應(yīng)該怎么做賬呢?

2024-01-30 10:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-30 10:42

你好 也可以做到24年的費(fèi)用 也可以匯算做到23年的

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齊紅老師 解答 2024-01-30 11:01

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你好 也可以做到24年的費(fèi)用 也可以匯算做到23年的
2024-01-30
你好 23年的時(shí)候,借:管理費(fèi)用等科目,貸:銀行存款等科目 24年的時(shí)候(先紅沖無票費(fèi)用,然后再根據(jù)發(fā)票入賬) 借:銀行存款等科目,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用等科目 借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用等科目,貸:銀行存款等科目
2024-03-02
你好 12月份 借財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸銀行存款 1月份收到發(fā)票附到12月份憑證后面即可的
2022-01-10
同學(xué)你好 你可以1月紅沖預(yù)提的然后按發(fā)票做分錄
2024-04-07
學(xué)員朋友您好,若23年真實(shí)發(fā)生的管理費(fèi)用,24年才取得發(fā)票,通常應(yīng)在24年入賬。若23年已計(jì)提,24年支付,會(huì)計(jì)分錄為:23年計(jì)提時(shí)借:預(yù)提費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款;24年支付時(shí)借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款。發(fā)票和報(bào)銷單附在24年憑證里。
2024-03-09
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