你好,這些是系統(tǒng)帶出來的應(yīng)該
我想咨詢一下我現(xiàn)在期初數(shù)據(jù),不平,借方大于貸方,應(yīng)該怎么調(diào)賬,用啥科目,是建賬呢?期初只有往來賬,其他的沒的,現(xiàn)在想把它弄平,怎么弄?減下來是負(fù)數(shù),老師負(fù)數(shù)怎么填啊?我填:未分配利潤(rùn)就記負(fù)數(shù)。 就是減號(hào)加個(gè)數(shù)值,我填了,還是不平,年初-年累計(jì)的數(shù)字,和我加減下來的不一致,系統(tǒng)自動(dòng)跳的期初數(shù)據(jù),用的速達(dá)軟件。這是我算下來的數(shù)字,應(yīng)該咋填啊?這有正有負(fù),不知道咋填
老師,咨詢一下,我接過來的嵐逸公司,遷入只有到2017年底賬套數(shù)據(jù),她說后兩年用的是金蝶做賬的,現(xiàn)在金蝶數(shù)據(jù)調(diào)不出來。我準(zhǔn)備就從2020年初建立新的賬套。只要名稱和原來的不同就行了吧,再把2019年度數(shù)據(jù)作為期初數(shù)據(jù)填入,是這樣吧。
老師,我是今天建賬,賬套啟用日期是2021.12月份,開始我沒有錄入期初數(shù)據(jù),因?yàn)楣緵]有。然后我就開始做憑證,做完憑證,銀行存款還剩100萬,然后我結(jié)賬,返回到財(cái)務(wù)初始余額這個(gè)模塊,數(shù)據(jù)都還是0,做完分錄結(jié)完賬,數(shù)據(jù)為什么不帶過來呢,我現(xiàn)在結(jié)賬到2022年1月份,財(cái)務(wù)期初數(shù)據(jù)都還是0,上年的數(shù)據(jù)還是沒帶過來,怎么辦呀,老師,現(xiàn)在期初余額也錄不進(jìn)去啦
老師我期初數(shù)據(jù)錄入時(shí)不小心將實(shí)收資本或股本的數(shù)據(jù)錄入到長(zhǎng)期應(yīng)付款中了這個(gè)能調(diào)過來嗎用會(huì)計(jì)分錄
老師,請(qǐng)問我新進(jìn)一家公司,原來會(huì)計(jì)用的用友軟件,我不會(huì),我用的金蝶,于是,我把她之前的期末數(shù)據(jù)作為期初數(shù)據(jù)錄入我的金蝶里,重新建賬,這樣可以嗎?
老師好!請(qǐng)教:企業(yè)半路建賬的話需要收集之前的業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)嗎?注冊(cè)實(shí)繳資金科目要不要加上呢
公司舉辦書法比賽付獎(jiǎng)金如何記賬?面向全國(guó)的大賽,參賽人員全國(guó)書法人員
老師,工程公司很多工程項(xiàng)目,做內(nèi)賬時(shí)候怎么區(qū)分
老師,領(lǐng)導(dǎo)讓統(tǒng)計(jì)25年到現(xiàn)在為止的收入回款情況,我統(tǒng)計(jì)科目余額表哪個(gè)科目比較方便
老師我們搞培訓(xùn),主要產(chǎn)生的是住宿及餐飲,對(duì)方給我們提供的發(fā)票類型為技術(shù)服務(wù),我們能做賬嗎?
公司當(dāng)月接單,收定金,然后到工廠訂貨,付定金,安裝周期30天后才能收清尾款,工廠那邊是發(fā)完貨,就付清尾款,加工所產(chǎn)生的安裝費(fèi)和輔料成本可能產(chǎn)生在下個(gè)月或者下下個(gè)月,怎么做賬
老師好,工資薪金24項(xiàng),不做為社?;鶖?shù),即使發(fā)了個(gè)人來年的社?;鶖?shù)金額也不算在內(nèi)
郭老師,投資性房地產(chǎn),如果是作為它的主業(yè),收入計(jì)入,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
甲公司計(jì)算比較后,選擇不執(zhí)行合同,計(jì)提違約金,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
汽車裝飾用品可以入賬固定資產(chǎn)嗎