?你好;? ?你調(diào)整過來即可 ;? ? ?借長期應(yīng)付款 貸實(shí)收資本? ?
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個(gè)題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師主要還有個(gè)本年累計(jì)數(shù)
?你好;? ?本年累計(jì)數(shù)據(jù) ;? ?你一起調(diào)整即可;? ?你直接做分錄調(diào)整; 你期初是改不了的??
那老師我的實(shí)收資本年初余額是150萬,期末700萬,那我做分錄如何調(diào)整呢
?你好;? ? ? ? 按累計(jì)的數(shù)據(jù)來 ;你是差異金額是 700萬還是150萬的? ?做錯(cuò)的金額? ?
老師金額沒做錯(cuò),年初是150萬,期末是700萬
?你好;? 關(guān)鍵是金額做錯(cuò)了150萬還是700萬? ?
老師我年初150萬,期末數(shù)據(jù)700萬應(yīng)該是實(shí)收資本里顯示,可現(xiàn)在在長期應(yīng)付款中顯示了,咋調(diào)過來
?你好;? 那就是? 借? ?長期應(yīng)付賬款 700 貸 實(shí)收資本 700? ??
老師我就是這樣記了分錄可資產(chǎn)負(fù)債表中又成這樣了
年初余額150萬還在長期應(yīng)付款中,而且我在貸方調(diào)過去的實(shí)收資本700萬在資產(chǎn)負(fù)債表只顯示了700
?你好;? ? ?你 就是要吧這個(gè)累計(jì) 做錯(cuò)的金額? 都 調(diào)整到實(shí)收資本去; 如果你 實(shí)收資本合計(jì)是700萬都做錯(cuò)到長期應(yīng)付款科目去了的話??
老師我將700萬做了借長期應(yīng)付款 貸實(shí)收資本之后資產(chǎn)負(fù)債表中年初的150萬還是在長期應(yīng)付款中
?你好 ;? ? ?年初是不會動(dòng)的; 因?yàn)槟隳瓿跏歉鶕?jù)你? 21年12月末的數(shù)據(jù)寫的??