是的 之前有收到投資的可以做
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費(fèi)對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
期初數(shù)據(jù)設(shè)置為零 可以嗎 當(dāng)新公司做
不可以啊,需要接著之前的來
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,那期初數(shù)據(jù)的確定:資產(chǎn)負(fù)債表 和利潤表的科目數(shù)據(jù)都要收集出來作為期初數(shù)嗎
對的是的,他需要根據(jù)明細(xì)賬,因為你的資產(chǎn)負(fù)債表里面都是合計總計
利潤表里面的科目發(fā)生數(shù)數(shù)據(jù) 怎么取得呢?
一家小公司 已經(jīng)經(jīng)營好幾年了,現(xiàn)在老板要求建賬
以前沒有建過賬
那你錄入的年初、期初這些是根據(jù)什么來的?
你打算從幾月份開始做賬務(wù)處理?
還沒開始建呢!就是不知道從什么時候開始呢
假如從8月一號開始建賬呢
半路建賬還需要年初數(shù)嗎?老師
那你之前申報給稅務(wù)局的數(shù)據(jù)又是怎么做的?全部都是0嗎?如果是的話,那期初年初都是零。從你開始建賬的當(dāng)月做賬務(wù)處理。
我是剛到這家公司,是一家自然人獨(dú)資企業(yè),聽老板說以前沒有建賬,個人和公司的錢分不清,也沒有準(zhǔn)確的核算過,所以現(xiàn)在他要找個會計幫做賬呢
外帳報稅是請的代賬公司報的
現(xiàn)在是要求做內(nèi)賬呢
內(nèi)帳的話盤點現(xiàn)有的余額來做期初,比如貨幣資金往來科目,存貨、固定資產(chǎn)、實收資本。應(yīng)付職工薪酬
這樣1~7月份沒有利潤表的數(shù)據(jù)
那這樣做 需要科目試算平衡嗎?老師
是的,需要的不平衡也沒法進(jìn)行下一步。有差額的,放到未分配利潤里面去,就是你的利潤。
那開賬前只需要把資產(chǎn)負(fù)債表里的科目余額數(shù)據(jù) 做出來 然后試算平衡 就可以開賬了嗎?老師,等到8月份業(yè)務(wù)發(fā)生了再在月末做利潤表?
資產(chǎn)負(fù)債表里面的數(shù)據(jù)都是零,因為你去年年底沒有余額
那盤點現(xiàn)有的貨幣資金 存貨等數(shù)據(jù)是期末數(shù)嗎?老師
是的對的,上一個月末。