返現(xiàn)的收入直接計(jì)入營業(yè)外收入就行
老師,請(qǐng)問公司貸款買車,貸款內(nèi)容包括車款+買車的購置稅款,以前購置稅款是直接現(xiàn)金給我們的,但是現(xiàn)在貸款公司,先把錢打給4S店了,然后4S店,在把購置稅的款,對(duì)公打給我們,這筆款我們也不用還給4S店,以后都現(xiàn)金直接還給貸款公司就行,其余的車款也是每月現(xiàn)金支付就行,不用進(jìn)賬。等發(fā)票和購置稅單到了,我就先1、借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款法人(車款全款加購置稅款),2、直接借固定資產(chǎn)車款+購置稅款,借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅,貸現(xiàn)金,但是是現(xiàn)在4S店對(duì)公給我打了購置稅的款,這個(gè)款我怎么做賬那
老師我想問下我們這邊之前有一批別的公司購買的車輛給我們做租賃使用,現(xiàn)在對(duì)方幫這些車輛要回,但是之前發(fā)票也是開的別的公司,我們只有使用權(quán)但是我們收到這批車輛我這邊是做了借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款現(xiàn)在車輛要還給對(duì)方我們這邊做借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) ,但是我的其他應(yīng)付款我要用什么科目幫他掛賬沖銷。
老師,我們現(xiàn)在有一個(gè)情況,我們公司買了一輛皮卡車用于項(xiàng)目,車子是11.4萬,對(duì)公支付了11.2萬,有2000元是施工隊(duì)微信轉(zhuǎn)給老板的,發(fā)票開了11.4萬。 我們讓老板開一個(gè)收據(jù)2000元給我們,方便我們財(cái)務(wù)平賬,我們?nèi)胭~是這樣,發(fā)票11.4萬,對(duì)公11.2萬,差額2000我們是掛在了股東上,然后以報(bào)銷的形式轉(zhuǎn)給了股東,我們現(xiàn)在就是需要2000元收據(jù)來做附件,可是對(duì)方不愿意寫了,怎么處理?
老師,我們賬上以前從其他公司購買兩臺(tái)二手貨車,當(dāng)時(shí)入固定資產(chǎn)20萬元,掛賬未付錢,現(xiàn)在已經(jīng)折舊完,今年重新談這兩輛車的價(jià)格,按16萬來簽合同,我們公司又賣了一輛已經(jīng)折舊完的挖機(jī)給對(duì)方公司,抵五萬元,所以我們給了對(duì)方公司16萬-5萬=11萬,這個(gè)賬該怎么做,不涉及稅款發(fā)票的
老師,我們賬上2015年從其他公司購買兩臺(tái)二手自卸車,當(dāng)時(shí)入固定資產(chǎn)20.45萬元,掛賬未付錢,殘值率3%,2020年已經(jīng)折舊完,累計(jì)折舊198365元,今年重新談這兩輛車的價(jià)格,按16萬來簽合同,我們公司又賣了一輛已經(jīng)折舊完的挖機(jī)給對(duì)方公司,抵5萬元,所以我們給了對(duì)方公司16萬-5萬=11萬,不涉及稅款發(fā)票的,內(nèi)賬,麻煩老師說一下這個(gè)憑證該怎么做 你好,也就是你按照16萬來買 借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)4萬 固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn), 借應(yīng)付賬款5萬, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支, 借應(yīng)付賬款11萬,貸銀行存款
小規(guī)模納稅人(實(shí)際個(gè)體戶)申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)第一季度是核定的,現(xiàn)在第二季度,實(shí)際第一季度開票幾千元,為什么核定后不是一直核定的?
d選項(xiàng)的意思是即使是發(fā)生在資本化前的專門借款輔助費(fèi)用,也可以資本化。比如,1月發(fā)生專門借款1000,輔助費(fèi)用10,但是2月才開始動(dòng)工,那1月發(fā)生的10元輔助費(fèi)用也可以資本化
老師,報(bào)銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報(bào)銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報(bào)銷單本身,就是3頁?
這個(gè)題目題干為什么要強(qiáng)調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個(gè)人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個(gè)人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個(gè)稅,公司后期會(huì)被稅務(wù)局追繳個(gè)稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個(gè)科研項(xiàng)目,科技局撥款15萬元,專款專用,支付時(shí)借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項(xiàng)應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)簡(jiǎn)易申報(bào)公司人數(shù)自動(dòng)升成的都沒改,跟個(gè)稅人數(shù)對(duì)不上這個(gè)影響大不,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個(gè)算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長(zhǎng)投時(shí)的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?