你好同學(xué),如果說購置稅是打給你們的 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn) 沖一下固定資產(chǎn)入賬金額就可以了同學(xué)
公司貸款購入了一臺(tái)車。 收到了購車和服務(wù)費(fèi)發(fā)票 現(xiàn)金支付了購置稅 。預(yù)付了一部分費(fèi)用 剩下部分貸款。分錄 借固定資產(chǎn)(服務(wù)費(fèi)、購置稅、車價(jià)) 增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款(部分車款) 庫存現(xiàn)金(購置稅) 長期借款(車貸款部分)分錄對嗎。每個(gè)月付給4S店 貸款金額加利息是3800 這個(gè)分錄怎么做。
老師,有這樣一個(gè)業(yè)務(wù),我們公司貸款買車,貸款包含車款、車輛購置稅款,現(xiàn)在是購置稅款這,貸款公司先打款給了賣車的4s店的賬戶里,4s店在對公打給我們公司,我們還這筆款的時(shí)候,直接還給貸款公司,不需要在還給4s店,這樣的業(yè)務(wù)怎么處理
老師,請問公司貸款買車,貸款內(nèi)容包括車款+買車的購置稅款,以前購置稅款是直接現(xiàn)金給我們的,但是現(xiàn)在貸款公司,先把錢打給4S店了,然后4S店,在把購置稅的款,對公打給我們,這筆款我們也不用還給4S店,以后都現(xiàn)金直接還給貸款公司就行,其余的車款也是每月現(xiàn)金支付就行,不用進(jìn)賬。等發(fā)票和購置稅單到了,我就先1、借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款法人(車款全款加購置稅款),2、直接借固定資產(chǎn)車款+購置稅款,借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅,貸現(xiàn)金,但是是現(xiàn)在4S店對公給我打了購置稅的款,這個(gè)款我怎么做賬那
請問老師我公司是做新車貿(mào)易的,客戶通過我們公司做的銀行/金融公司貸款,然后貸款審批通過了之后銀行就會(huì)把貸款金額打到我公司賬上,我們再把這筆錢通過我們另外一家公司再把這筆錢打給4S店,請問這樣稅務(wù)問題嚴(yán)不嚴(yán)重,購車發(fā)票不由我們公司開,我們只是過下客戶的貸款資金
老師,請問一下,我公司是汽車貿(mào)易公司,是一般納稅人,但是公司不銷售汽車,客戶買車由我公司與客戶簽訂代購協(xié)議,客戶的首付款跟汽車按揭款直接打到我公司賬戶上由我公司代付車款(不是全部款,是一部份)到4S店,4S店直接開機(jī)動(dòng)車發(fā)票給客戶,那我公司收到按揭款后,會(huì)計(jì)分錄記:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-XX車款。支付車款時(shí),記:其他應(yīng)付款-XX車款 貸:銀行存款。余下部分作為我公司收取的服務(wù)費(fèi),借:其他應(yīng)付款-XX車款 貸:主營業(yè)收入 應(yīng)交增值稅 然后,我公司只需要交收取服務(wù)費(fèi)的稅就可以了,對嗎?
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
老師,法人是先墊付的購置稅
老師能幫我寫一分錄的流程嗎?
你好同學(xué), 1、借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款法人(車款全款加購置稅款),2、直接借固定資產(chǎn)車款%2B購置稅款,借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅,貸現(xiàn)金, 這兩筆你是寫對了,法人墊付的,你記在其它應(yīng)付款里了以后還給他就可以了 如果說購置稅是打給你們的 借:銀行存款 ? 貸:固定資產(chǎn) 沖一下固定資產(chǎn)入賬金額就可以了。 這個(gè)是第三筆分錄同學(xué)前兩個(gè)是對的
老師沖減購置稅,那固定資產(chǎn)里面不就沒有購置購置稅了嗎?
你好同學(xué),是的同學(xué)因?yàn)樗麄兺私o你們了
沒退老師,購置稅我們也是貸款,只是法人先墊付的車款和購置稅款,之后貸款公司在通過4S店轉(zhuǎn)給我們
你好同學(xué),原來是這樣的同學(xué) 借:銀行存款 貸:其它應(yīng)付款-法人 同學(xué)這樣記就可以的同學(xué)
老師,最后這個(gè)沒明白,以為他是4S店進(jìn)的款,可以直接這樣寫嗎?
同學(xué)這個(gè)退給你的錢將來是要還給法人的,所以這樣記錄同學(xué)
這樣寫也是合理的是嗎老師,稅務(wù)應(yīng)該不回查這個(gè)吧
這個(gè)是沒事的,你這個(gè)是正常的情況正常這么寫
老師我想發(fā)照片給你看看我寫的流程,但是怎么都發(fā)不過去
你好同學(xué)不是很知道,這里有些時(shí)候是發(fā)不了的。
老師幫我看一下,我寫的分錄都對嗎
你好同學(xué)終于發(fā)出來了。 其它的都是對的,固定資產(chǎn)這塊不用分車款與購置稅的二級分錄直接寫固定資產(chǎn)-**車就可以
好的老師
不客氣滿意請同學(xué)五星好評
老師,還有一個(gè)小問題,就是4四店打款的時(shí)候,他取整數(shù)打款了,所有會(huì)出現(xiàn)有差額的現(xiàn)象這個(gè)怎么解決
你好同學(xué)一般是將差額轉(zhuǎn)營業(yè)外收支就可以