還是在業(yè)務(wù)招待費(fèi)欄次全額納稅調(diào)增
老師 開的發(fā)票是餐費(fèi)普票 ,報(bào)銷單上寫著業(yè)務(wù)招待費(fèi)600元 但是入賬是入了管理費(fèi)用-餐費(fèi) 現(xiàn)在做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳 這筆是要算到業(yè)務(wù)招待費(fèi)去調(diào)增嗎?
老師,我公司上年拿到一張會(huì)議費(fèi)的發(fā)票,今年開票方被稅局認(rèn)定為虛開,這筆費(fèi)用需要在匯算清繳申報(bào)表做調(diào)增,匯算清繳已做了調(diào)增,請(qǐng)問會(huì)計(jì)賬上的這筆憑證需要做賬務(wù)處理嗎?
請(qǐng)問老師:稅局查到一張?zhí)撻_發(fā)票,但這張發(fā)票當(dāng)時(shí)入的業(yè)務(wù)招待費(fèi),匯算清繳時(shí)候已經(jīng)調(diào)增了,現(xiàn)在還需要調(diào)整嗎?
請(qǐng)問下2023年度有開了一張發(fā)票,之前的財(cái)務(wù)收入賬上少記了,稅多記了(但是增值稅申報(bào)是正確的),現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)整應(yīng)該填寫在哪一欄呢?
收到的業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)票被定義為接受虛開,現(xiàn)要更正匯算清繳申報(bào),請(qǐng)問這張接受虛開的發(fā)票匯算清繳調(diào)增,是填寫在招待費(fèi)那欄還是其他欄
老師,報(bào)銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報(bào)銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報(bào)銷單本身,就是3頁?
這個(gè)題目題干為什么要強(qiáng)調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個(gè)人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個(gè)人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個(gè)稅,公司后期會(huì)被稅務(wù)局追繳個(gè)稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個(gè)科研項(xiàng)目,科技局撥款15萬元,??顚S?,支付時(shí)借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項(xiàng)應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)簡易申報(bào)公司人數(shù)自動(dòng)升成的都沒改,跟個(gè)稅人數(shù)對(duì)不上這個(gè)影響大不,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個(gè)算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長投時(shí)的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時(shí)不確認(rèn)收入,該怎么做賬?
收到經(jīng)營租賃首期款怎么做賬?
招待費(fèi)調(diào)增金額是改不了的,稅收金額是固定的,那改賬載金額嗎?賬載金額也是實(shí)際的
那么就在30其他欄次