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請問下2023年度有開了一張發(fā)票,之前的財(cái)務(wù)收入賬上少記了,稅多記了(但是增值稅申報(bào)是正確的),現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)整應(yīng)該填寫在哪一欄呢?

2025-02-14 14:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-02-14 14:20

收入少記在《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》(A105000 )“收入類調(diào)整項(xiàng)目” 的 “其他”(第 11 行)欄次調(diào)增,賬載金額填 0,稅收金額填正確金額;稅多記在 “扣除類調(diào)整項(xiàng)目” 的 “其他”(第 30 行)欄次調(diào)增,賬載金額填多記金額,稅收金額填 0

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快賬用戶4262 追問 2025-02-14 14:26

那賬中有預(yù)提費(fèi)用,但是5月31日前未取得發(fā)票的調(diào)增的在哪里天呢

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齊紅老師 解答 2025-02-14 14:32

匯算清繳申報(bào)的時(shí)候調(diào)增

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快賬用戶4262 追問 2025-02-14 14:33

是在調(diào),是問填寫在哪一類呢

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齊紅老師 解答 2025-02-14 14:35

填寫在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里面的調(diào)增那列

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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