是的,就是那樣子的哈
老師,你好,我想問下就是在工資這塊,前會計計提了工資,但是計提的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬,這樣子的話對我的利潤表是沒有影響的吧?那我在所得稅匯算清繳的時候我的職工薪酬在管理費(fèi)用這個科目是沒有體現(xiàn)的,那我的職工薪酬是不是應(yīng)付職工薪酬這個明細(xì)賬的總數(shù)啊,包含在成本里
1.老師請問勞務(wù)成本這個會計科目好久開始有的?2.為什么我用的好幾款大公司的代賬軟件,采用的小企業(yè)會計準(zhǔn)則里面都沒有勞務(wù)成本這個科目?3.應(yīng)該屬于成本類吧?4.我怕影響報表生成那些,直接把制造費(fèi)用改成勞務(wù)成本了可以嗎?因為代賬的沒有生產(chǎn)企業(yè)5.不結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的話,資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)在存貨還有下面的在產(chǎn)品對嗎?謝謝
老師,你好。我們是用金蝶軟件做的賬,然后我們是做好幾套分賬,最后匯總出一個總賬。總賬每個月都平的。但是分賬的資產(chǎn)負(fù)債表就有時平,有時不平。我沒有發(fā)現(xiàn)。比如我現(xiàn)在出2月的報表,就發(fā)現(xiàn)兩個分賬里面,一個年初數(shù)不平,一個期末數(shù)不平。別的報表都是平的,科目余額表也是平的。請問,1,為什么會出現(xiàn)這種情況?2.這個月不平的資產(chǎn)負(fù)債表我需要如何調(diào)整呢?這個月總賬是平的,只有分賬的資產(chǎn)負(fù)債表不平……
老師你好,我現(xiàn)在使用的是管家婆財貿(mào)雙全軟件,我在建賬的時候為了試算平衡,有一筆17萬的差額我是放在待處理財產(chǎn)損益,現(xiàn)在我每個月出報表都能看到非流動資產(chǎn)這里的數(shù)據(jù)這個數(shù)據(jù)實(shí)際是不存在,為了不影響我之后的報表數(shù)據(jù),我還怎么處理這筆差額啊
你好,老師,現(xiàn)實(shí)生活中軟件里只用那個科目匯總表吧,試算平衡表你像用友軟件里根本沒有這個功能
老師好,收到預(yù)收款怎么開發(fā)票?
老師你好,5月份印花稅忘記報了,現(xiàn)在和7月一起報了這個計提到哪兒個月呀。
代表處的費(fèi)用發(fā)票寫的個人的名稱可以入賬嗎
老師好,企業(yè)用外購商品或者自產(chǎn)產(chǎn)品當(dāng)做職工福利發(fā)放,是屬于視同銷售嗎?核算時是用商品或自產(chǎn)產(chǎn)品的公允價值嗎?如果有增值稅,也需要計入嗎
應(yīng)收賬款打包賣出,債轉(zhuǎn)協(xié)議可以作為壞賬的稅前扣除依據(jù)么
老師先進(jìn)制造業(yè)增值稅加計抵減金額做營業(yè)外收入,這個核算成本利潤時要算進(jìn)去嗎?因為交的增值稅核算成本剔除了
老師,非盈利組織的管理費(fèi)用里包含限定性費(fèi)用和非限定費(fèi)用,這倆的主要區(qū)別是什么
個獨(dú)公司變更成有限公司和 先注銷個獨(dú)再設(shè)立有限公司有什么區(qū)別嗎?
老師,固定資產(chǎn)原值發(fā)生變化,每個月計提折舊是自動生成,現(xiàn)在原值變了,我應(yīng)該怎么改?是先清理再增加正確的固定資產(chǎn),還是直接改正確原值
請問一般納稅人的完整稅金分錄應(yīng)該怎么做
所以現(xiàn)在學(xué)起來試算平衡表,科目匯總表老是有點(diǎn)暈
?試算平衡表在系統(tǒng)里邊就是科目匯總表
老師,科目匯總表是根據(jù)T型帳的發(fā)生額來登賬的,它是匯總一個月的記賬憑證借貸方的發(fā)生額的總累計數(shù),對嗎?
是的,就是那樣子的
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。