會(huì)體現(xiàn)在利潤表中營業(yè)外收入,會(huì)影響利潤總額
境內(nèi)關(guān)聯(lián)企業(yè)簽訂資產(chǎn)交換協(xié)議,以成本300萬元,不含稅售價(jià)400萬元的中央空調(diào)換入等值設(shè)備一臺,會(huì)計(jì)上未做收入核算(成本已核算,增值稅、城建稅及附加均已繳納),未計(jì)算繳納印花稅。為什么在計(jì)算會(huì)計(jì)利潤的時(shí)候要加進(jìn)去400呢為什么不減去300呢
境內(nèi)關(guān)聯(lián)企業(yè)簽訂資產(chǎn)交換協(xié)議,以成本300萬元,不含稅售價(jià)400萬元的中央空調(diào)換入等值設(shè)備一臺,會(huì)計(jì)上未做收入核算(成本已核算,增值稅、城建稅及附加均已繳納),未計(jì)算繳納印花稅。為什么在計(jì)算會(huì)計(jì)利潤的時(shí)候要加進(jìn)去400呢為什么不減去300呢
境內(nèi)關(guān)聯(lián)企業(yè)簽訂資產(chǎn)交換協(xié)議,以成本300萬元,不含稅售價(jià)400萬元的中央空調(diào)換入等值設(shè)備一臺,會(huì)計(jì)上未做收入核算(成本已核算,增值稅、城建稅及附加均已繳納),未計(jì)算繳納印花稅。為什么在計(jì)算會(huì)計(jì)利潤的時(shí)候要加進(jìn)去400呢為什么不減去300呢
老師 農(nóng)產(chǎn)品成本計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是根據(jù)主營業(yè)務(wù)成本來算的,算出來之后分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)借:主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),那這樣主營業(yè)務(wù)成本不是又減少了嗎,那增值稅身板表里計(jì)算抵扣的話是按核定以前的主營業(yè)務(wù)成本計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,還是按做完這個(gè)分錄后的主營業(yè)務(wù)成本算呢
老師,先進(jìn)制造業(yè)增值稅5%加計(jì)抵減后本月不用交增值稅,這個(gè)5%加計(jì)抵減的增值稅額分錄是借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-下設(shè)加計(jì)抵減稅額,還是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助(這個(gè)二級科目選得對不對)?
農(nóng)業(yè)公司進(jìn)來的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票能不能抵扣
公司注銷,部分應(yīng)收款暫時(shí)收不回來怎樣處理?
未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我們?yōu)槭裁匆D(zhuǎn)出,我們是建筑單位,對甲已經(jīng)開完發(fā)票,不需要預(yù)繳增值稅,也不不用對甲開票
老師,公司車輛維修開專票可以嗎
請問一月份的小規(guī)模做帳記賬憑證上為什么沒有應(yīng)交稅費(fèi)?
老師您好我家是生產(chǎn)童裝的,包裝衣服的包裝袋應(yīng)該計(jì)入什么費(fèi)用
老師您好,購買材料用于公司外面的人員,計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),還需要正常繳納印花稅嗎?
進(jìn)出口免費(fèi)報(bào)進(jìn)報(bào)出,出口為什么要視同內(nèi)銷補(bǔ)稅
稅款申報(bào)后沒錢交,稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)怎么處理?
那后面怎么填給我說一下
這個(gè)企業(yè)想算一下實(shí)際利潤,加計(jì)抵減減免增值稅要剔除嗎
算一下實(shí)際利潤,加計(jì)抵減減免增值稅,不要剔除