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請(qǐng)問一般納稅人的完整稅金分錄應(yīng)該怎么做

2025-07-15 15:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-15 15:14

https://www.shui5.cn/article/fd/109426.html 這個(gè)老師建議你看看這里。

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齊紅老師 解答 2025-07-15 15:15

因?yàn)檫@些增值稅它涉及的3級(jí)科目還有情況都是比較多的。

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你好 購(gòu)進(jìn):借庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 銷售借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 ;月末結(jié)轉(zhuǎn) :借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸 :應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納 “借 :應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅貸銀行存款 ”
2021-08-17
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2025-03-17
你好,什么原因退回來的,這個(gè)已交稅金很少有用的,它都是當(dāng)月繳納當(dāng)月才使用這個(gè)科目。
2022-12-29
你好 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2022-01-13
同學(xué),你好 借:原材料 貸:銀行存款
2023-09-21
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