你好 支付的還是收到的
上年科目掛錯 本來要掛營業(yè)外收入 掛成其他應(yīng)付款 錯的分錄借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 本年該怎么操作
實際發(fā)生成本借:工程施工-項目-材料費 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款2.開出發(fā)票確認收入借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-項目-材料 項目完工做結(jié)算 借:工程結(jié)算 貸:工程施工 -項目-材料 同時做借:本年利潤 貸 工程結(jié)算 這樣操作是合理的嗎?
老師,是不是工程結(jié)算最后全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入,工程施工全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,就不用合同毛利了?比如,借應(yīng)收賬款貸合同結(jié)算,借合同結(jié)算貸主營業(yè)務(wù)收入,借銀行存款貸應(yīng)收賬款,借工程施工貸銀行存款,借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工,這樣是不是不用合同毛利這個科目,謝謝老師
老師,收到工傷退費,借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入。月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,營業(yè)外收入有相對應(yīng)的營業(yè)外成本項么
老師,收到工傷退費,借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入。月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,營業(yè)外收入有相對應(yīng)的營業(yè)外成本項么
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責(zé)銷售叫A公司,一個公司負責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報個稅的嗎
最后一個選項為啥對,
是公司支付給銀行的,實際這個利息錢沒有用到公司上,1到6月支付的
可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入上嗎?還是增加本年利潤?
借營業(yè)外支出貸銀行存款 不能做營業(yè)外收入 收到了才可以
但是1-5月的已經(jīng)從財務(wù)費用轉(zhuǎn)入本年利潤了,怎么操作呢?
借營業(yè)外支出借財務(wù)費用利息負數(shù)
這樣利潤還是虧損很大呀
是的 虧損不變 匯算調(diào)增可以增加利潤
老師,成本大于收入了,如果提交報表會有什么風(fēng)險?
有隱瞞收入的風(fēng)險,少交稅款
第一個季度的成本結(jié)轉(zhuǎn)太多了,可以把一季度成本紅沖下嗎?
可以的,可以這么做的。