第四季度和年報(bào)的是一樣嗎?是的話(huà)可以忽略。
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師,金蝶財(cái)務(wù)報(bào)表我沒(méi)有修改公式,我就把本期金額改成了本年累計(jì),為什么后面的報(bào)表數(shù)據(jù)跟以前對(duì)不上了,我現(xiàn)在要怎樣恢復(fù),圖一現(xiàn)在的數(shù)據(jù),圖二以前的數(shù)據(jù)
現(xiàn)在不是申報(bào)第四季度的所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表?如果匯算清繳時(shí)企業(yè)所得稅年報(bào)、財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)數(shù)據(jù)不一致,會(huì)被通知修改報(bào)表?
老師,我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí),誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了,但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào),我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒(méi)有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問(wèn)題是:去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒(méi)有納稅調(diào)整項(xiàng),這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào),和匯算清繳表格第一頁(yè)
老師:您好!2022年12月份企業(yè)得稅季報(bào)后,我修改了金額軟件的數(shù)據(jù),之后金額軟件里修改的數(shù)據(jù)營(yíng)業(yè)成本比稅務(wù)申報(bào)的數(shù)據(jù)少了580元,利潤(rùn)總額少了4180元,當(dāng)時(shí)修改金蝶賬后,我沒(méi)有去電子稅務(wù)局修改報(bào)表,到了今年5月份匯算清繳的時(shí)候,我是按修改后的金蝶數(shù)據(jù)申報(bào)的加上調(diào)整的一些費(fèi)用,企業(yè)匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)了2600多的稅款,現(xiàn)在總公司查賬,發(fā)現(xiàn)我2022年12的企業(yè)所得稅季報(bào)數(shù)據(jù)和金蝶軟件不一致,我需要在電子稅務(wù)局更正申報(bào)嗎?
我之前報(bào)了第三季度的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,因?yàn)槭切率植恢?,?bào)了季報(bào)之后更改了賬套的數(shù)據(jù),現(xiàn)在造成賬套里面第三季度導(dǎo)出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表跟之前報(bào)給稅務(wù)局的的數(shù)據(jù)不一樣了,我想問(wèn)下有什么辦法可以解決一下,可不可以更正申報(bào)
鐵路電子客票購(gòu)買(mǎi)方名稱(chēng)為個(gè)人,可以報(bào)銷(xiāo)嗎?
老師,小規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)科技公司,收到的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)入什么科目
甲公司與乙公司簽訂協(xié)議,乙公司在在甲公司平臺(tái)上買(mǎi),貨款進(jìn)入甲公司賬戶(hù),比如賣(mài)咸鵝50萬(wàn),甲公司提10點(diǎn)5萬(wàn)后,退給乙公司45萬(wàn),甲公司賬怎么做?
老師,我們是單位,和個(gè)人簽訂苗木收購(gòu)合同,我們需要交印花稅不
2個(gè)同樣汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商,現(xiàn)在A的政策比B好, 所以B賣(mài)車(chē),先開(kāi)專(zhuān)票給A公司,通過(guò)A公司開(kāi)機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票給客戶(hù)上牌,但客戶(hù)又在B公司做貸款,款放到B 公司上。如果想做到票和資金流一致怎么走,可以把B公司放客戶(hù)的款直接轉(zhuǎn)到A公司賬戶(hù)上嗎 備注車(chē)架號(hào)行不 對(duì)方不出三方協(xié)議
老師,建筑勞務(wù)公司簡(jiǎn)易計(jì)稅分包抵減,開(kāi)勞務(wù)票銷(xiāo)售50萬(wàn),取得分包發(fā)票25萬(wàn)。分包占到50%,這么高的比例可以做增值稅分包抵減嗎?
你好老師,工會(huì)經(jīng)會(huì)是4 5 6三個(gè)月應(yīng)發(fā)工資的百分之2嗎,不是實(shí)發(fā)是嗎
請(qǐng)問(wèn)計(jì)提應(yīng)收賬款的壞賬和壞賬確定已經(jīng)發(fā)生了的分錄,應(yīng)該怎么做?
6月稅務(wù)稽查補(bǔ)繳了所屬期去年12月份的建筑服務(wù)預(yù)交稅款,本月怎么申報(bào)增值稅,在哪里填寫(xiě),能不更正申報(bào)嗎
老師,今天要租賃3臺(tái)電腦,公司先把錢(qián)轉(zhuǎn)到我支付寶,然后用我支付寶轉(zhuǎn)給租賃公司,這筆分錄怎么做合適呀?
第四季度和年報(bào)一樣的。小規(guī)模,季度報(bào)的。
可以忽略 不好修改了
第四季度,年報(bào),金蝶數(shù)據(jù)都是一致的
可以修改,你可以不用修改的,這個(gè)你自己選擇,你要修改就去稅務(wù)局
會(huì)對(duì)后面有什么影響嗎?以后如果公司注銷(xiāo)會(huì)有影響嗎?
沒(méi)影響 正常交稅就可以
好的。謝謝老師
不用客氣工作愉快