借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出2462.28。
老師,你好,勾選平臺上面的發(fā)票還沒有拿到手,是17-20年的發(fā)票,我們經(jīng)理要求我們要把這部分的發(fā)票都勾選了,然后要怎么入賬?我只是做了進項稅額轉(zhuǎn)出。即:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 ??梢詥幔?/p>
老師,我們購買設備113萬元,進項稅額13萬元,已抵扣,由于設備商異常,稅局讓我申報增值稅做了進項稅額轉(zhuǎn)出,請問我的分錄怎么處理呢,借:進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:進項稅額;借:營業(yè)外支出 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出
我們公司有2張進項發(fā)票,之前被稅局通知說是異常憑證,讓我們做了進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在又通知 我們說解除異常憑證了,那么,這2張進項發(fā)票,我們需要重新勾選嗎?
已抵扣過的進項發(fā)票,因發(fā)票被稅局列為異常憑證,要我們做進項稅額轉(zhuǎn)出,如果做分錄?
2023年收到的進項發(fā)票,進項稅額已抵扣,現(xiàn)在稅局說發(fā)票異常,要我們做進項稅額轉(zhuǎn)出,如何做分錄?
老師好!我想咨詢一下企業(yè)所得稅每個季期初期未數(shù)怎么算的?
初級會計證書什么時候領(lǐng)取
老師,附報事項職工薛酬怎么填?
老師小規(guī)模納稅人本季度有異地預繳增值稅 本季度申報增值稅的時候 預繳增值稅是自動帶出來 還是自己手動填寫
生產(chǎn)型企業(yè)廠房和設備是租賃的,沒付款,但是發(fā)票已開,怎么做會計分錄?
因為庫存商品不符合需方要求,產(chǎn)品報廢,需要進項轉(zhuǎn)出嗎,賬務怎么處理呢
小規(guī)模納稅人購買汽車和在二手市場賣車的會計分錄,如何報稅,只用申報企業(yè)所得稅是不?
事業(yè)單位應稅收入,財務會計確認收入是把增值稅剔掉的,那么預算會計收入怎么確認,含稅還是不含稅。比如收到收入款113萬,財務會計確認100萬收入,應交銷項稅額13萬,那么預算會計確認多少收入?依據(jù)具體是哪個準則條款?
老師,我想問一下,我有一年沒有上班,沒有參保,現(xiàn)在上班了,能在我現(xiàn)在的這個公司補交之前一年沒有上班的社保嗎,或者是在哪個地方補交社保呢
24年企業(yè)購進一輛小汽車,季度所得稅申報的時候填寫了A201020明細表,在24年匯算清繳的時候一次性調(diào)減了,但是那張a105080表只填寫了固定資產(chǎn)第5行的數(shù)據(jù),第28行沒有填寫會有什么影響嗎? 另外25年第一季度報表中A201020應該怎么填寫?
借庫存商品等 應交稅費,應交增值稅進項2428.67 貸應付賬款 借交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出2462.28, 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅33.61, 應交稅費應交增值稅進項2428.67 jie應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅33.61貸,應交稅費未交增值稅 借,應交稅費未交增值稅貸銀行存款。