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2023年收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,因?yàn)楣?yīng)商沒(méi)有交稅,現(xiàn)在稅局說(shuō)發(fā)票異常,要我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我們需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額是2462.28元,我們勾選了進(jìn)項(xiàng)2428.67元,交了33.61元增值稅,請(qǐng)問(wèn)如何做分錄?

2025-07-14 16:46
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-14 16:50

借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2462.28。

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-14 16:52

借庫(kù)存商品等 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)2428.67 貸應(yīng)付賬款 借交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2462.28, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅33.61, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)2428.67 jie應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅33.61貸,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款。

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借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2462.28。
2025-07-14
你好,是虛開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)致的異常嗎??
2025-07-13
借:利潤(rùn)分配-未分配
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2025-07-12
你好,這個(gè)是以前年度的嗎?如果是的話(huà),記以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2024-07-13
你好,借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 借固定資產(chǎn) 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2024-03-20
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