借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2462.28。
老師,你好,勾選平臺(tái)上面的發(fā)票還沒(méi)有拿到手,是17-20年的發(fā)票,我們經(jīng)理要求我們要把這部分的發(fā)票都勾選了,然后要怎么入賬?我只是做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。即:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 。可以嗎?
老師,我們購(gòu)買(mǎi)設(shè)備113萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額13萬(wàn)元,已抵扣,由于設(shè)備商異常,稅局讓我申報(bào)增值稅做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)我的分錄怎么處理呢,借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額;借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
我們公司有2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,之前被稅局通知說(shuō)是異常憑證,讓我們做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在又通知 我們說(shuō)解除異常憑證了,那么,這2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我們需要重新勾選嗎?
已抵扣過(guò)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,因發(fā)票被稅局列為異常憑證,要我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如果做分錄?
2023年收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,現(xiàn)在稅局說(shuō)發(fā)票異常,要我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如何做分錄?
基于經(jīng)濟(jì)訂貨擴(kuò)展模型進(jìn)行存貨管理,若每批訂貨數(shù)為600件,每日送貨量為30件,每日耗用量為10件,則進(jìn)貨期內(nèi)平均庫(kù)存量為( )。 A、400件 B、300件 C、200件 D、290件 老師這題怎么解
老師,新接手的建筑公司會(huì)計(jì),申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯(cuò)了,把開(kāi)勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個(gè)稅端的數(shù)據(jù)對(duì)比。有差。專(zhuān)管員問(wèn)我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會(huì)計(jì)教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)了,我看政策說(shuō),可以3年內(nèi)有幾次線(xiàn)上更正的機(jī)會(huì),
你好,我是做珠寶玉石加工及銷(xiāo)售的,經(jīng)營(yíng)范圍有加工和銷(xiāo)售等范圍,我所了解到加工應(yīng)繳納消費(fèi)稅百分之十,銷(xiāo)售一個(gè)季度有免稅二十或三十萬(wàn),那我如果有銷(xiāo)售貨品出去開(kāi)了銷(xiāo)售商品發(fā)票,在免稅額度內(nèi),我還需要按加工稅繳納稅費(fèi)嗎?
這道題也沒(méi)說(shuō)甲公司是小規(guī)模納稅人啊,為什么c也是對(duì)的,還是說(shuō)稅控系統(tǒng)這里有什么特殊規(guī)定?教材上也沒(méi)有啊
老師,新接手的建筑公司會(huì)計(jì),申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯(cuò)了,把開(kāi)勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個(gè)稅端的數(shù)據(jù)對(duì)比。有差。專(zhuān)管員問(wèn)我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會(huì)計(jì)教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)了,我看政策說(shuō),可以3年內(nèi)有幾次線(xiàn)上更正的機(jī)會(huì),
中級(jí)財(cái)務(wù)管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
個(gè)稅app員工工資申訴是先到稅務(wù)局,稅務(wù)局聯(lián)系單位嗎
老師,銷(xiāo)售收入減變動(dòng)成本是邊際貢獻(xiàn)么
老師你好 想問(wèn)一下自持資產(chǎn)涵蓋哪些 自持資產(chǎn)可以看資產(chǎn)負(fù)債表的哪些數(shù)據(jù)呢?
老師,您好!我們購(gòu)買(mǎi)一批商品,款項(xiàng)已付,發(fā)票未到!我們做賬借應(yīng)付賬款A(yù)廠(chǎng)家100,貸銀行存款 100 月末發(fā)票未回來(lái)!我們借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款暫估A廠(chǎng)家!做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)會(huì)體現(xiàn)應(yīng)付和預(yù)付賬款嗎?
借庫(kù)存商品等 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)2428.67 貸應(yīng)付賬款 借交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2462.28, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅33.61, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)2428.67 jie應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅33.61貸,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款。