你好,這個(gè)是以前年度的嗎?如果是的話(huà),記以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
跨年度,并且已經(jīng)抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,今年稅務(wù)局查出這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄?
前期已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅專(zhuān)票被認(rèn)定為異常發(fā)票,本期電子稅務(wù)局系統(tǒng)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄怎么做
因發(fā)票被列為異常憑證,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如果做分錄?
已抵扣過(guò)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,因發(fā)票被稅局列為異常憑證,要我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如果做分錄?
2023年收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,現(xiàn)在稅局說(shuō)發(fā)票異常,要我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如何做分錄?
老師,有租有用的房產(chǎn)稅,稅源信息從價(jià)原值是總額嗎?還是自用的部分原值?從租的原值是出租的原值?申報(bào)租金收入是一年的收入嗎?申報(bào)期是2024年2月1日到2024年12月31日
老師,有租有用的房產(chǎn)稅,稅源信息從價(jià)原值是總額嗎?還是自用的部分原值?從租的原值是出租的原值?申報(bào)租金收入是一年的收入嗎?申報(bào)期是2024年2月1日到2024年12月31日
老師,您好。我在給一家商業(yè)公司代賬,他是一個(gè)二房東,出租辦公用房。我已經(jīng)在電子稅務(wù)局里面,自開(kāi)了專(zhuān)票給租客?,F(xiàn)在專(zhuān)票開(kāi)出來(lái)了以后,是不是馬上就要在電子稅務(wù)局里面,另行申報(bào)印花稅,還是等下個(gè)月和增值稅,企業(yè)所得稅這幾個(gè)主稅,一起申報(bào),謝謝。
房子2024年1月1日確定,出租1300平米自用500平米,請(qǐng)問(wèn)出租的那部分申報(bào)租金收入是年收入嗎?申報(bào)期是2024年2月1日_2024年12月31日,我看有用有租的是不是分別計(jì)征
員工應(yīng)該是2月份入職的,但是二月三份工資0元,4月份開(kāi)始發(fā)工資,但報(bào)稅的時(shí)候是6月份才開(kāi)始跟他申報(bào),那么這種情況下,那是金額對(duì)的,但是這個(gè)減免費(fèi)用費(fèi)用就會(huì)有差異,那這種情況下怎么調(diào)整?
新接收的賬應(yīng)該先做什么
老師,現(xiàn)核查發(fā)現(xiàn)24年購(gòu)進(jìn)的物品有兩百多萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票,但今年做24年匯算清繳的時(shí)候沒(méi)注意到這個(gè)問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在該怎么辦?
老師,公司按照上年度平均工資交社保,是按照實(shí)發(fā)的還是應(yīng)發(fā)的?
別人讓幫忙做個(gè)賬,給了1000塊錢(qián),需要怎么處理,需要申報(bào)個(gè)稅嗎
個(gè)體戶(hù)如果核定的是 8萬(wàn) /月,季度開(kāi)了35萬(wàn)。經(jīng)營(yíng)所得是 35萬(wàn)算還是 35-8*3=11萬(wàn)來(lái)算呢
是以前年度的,
在4月被稅局列為異常憑證,要我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,在今年6月又解除風(fēng)險(xiǎn),讓我們重新抵扣了
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅、費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
那在6月可以重新抵扣的話(huà),會(huì)計(jì)分錄又怎么做?
你好,再做相反的分錄就可以了。
是之前的發(fā)票又允許抵扣了是嗎?是的話(huà)做相反。
做相反分錄時(shí)前年度損益調(diào)整是貸方記數(shù),還是借方負(fù)數(shù)金額?
貸方就可以了 借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸以前年度損益調(diào)整
收到稅控盤(pán)專(zhuān)票,那在電子稅務(wù)局申報(bào)時(shí),免稅金額是不是應(yīng)該填寫(xiě)這張發(fā)票的不含稅金額?
你好,收到這個(gè)發(fā)票,你要填寫(xiě)免稅金額是什么意思?
金稅盤(pán)的年費(fèi)發(fā)票,是專(zhuān)票,這個(gè)之前是開(kāi)普票,在當(dāng)月申報(bào)時(shí)可以減免申報(bào)的
你好,你需要抵扣的時(shí)候減免明細(xì)表和表4,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額 還有主表應(yīng)納稅減征額
這個(gè)發(fā)票額是278元,進(jìn)項(xiàng)稅額是15.74,因?yàn)槭菍?zhuān)票,所在在發(fā)票系統(tǒng)勾選 ,那么減免明細(xì)表和表4里的金額是不是填寫(xiě)262.26?
你好,這里填寫(xiě)的是價(jià)稅合計(jì) 280
這張發(fā)票的金額是278,按你這樣說(shuō)的話(huà),那就對(duì)不上了呀,減免明細(xì)表和表4里的金額是不是填寫(xiě)278,發(fā)票勾選那里又勾了進(jìn)項(xiàng)稅額15.74,因?yàn)榫褪沁@樣操作的,所以才對(duì)不上數(shù)
這個(gè)是允許全額抵扣的嗎? 我記得只有280的才可以全額抵扣其他的只能認(rèn)證 認(rèn)證抵扣的話(huà),附表二第一行和第二航里面填寫(xiě)就行,其他的不要填寫(xiě)
有分280和278的2種發(fā)票的嗎?我們付款是278元,對(duì)方給我們開(kāi)了專(zhuān)票,這種發(fā)票是不能全額抵扣的嗎?
很多種 260 280 300 我知道的就是這幾個(gè) 你那是金穗盤(pán)的維護(hù)費(fèi)嗎?你看下他發(fā)票怎么開(kāi)的?
是這樣子的發(fā)票
不能全額抵扣的 認(rèn)證抵扣