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老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,一季度增值稅申報(bào)表報(bào)錯(cuò),導(dǎo)致增值稅多交,請(qǐng)問稅局退稅的話,我們收到稅局退的稅款,要怎么做賬?

2025-07-14 13:48
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-14 13:48

借銀行存款、貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。

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快賬用戶5887 追問 2025-07-14 13:49

就是做反向分錄就行嗎?金額就是退回來的金額

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齊紅老師 解答 2025-07-14 13:51

對(duì)的是的對(duì)的是的

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快賬用戶5887 追問 2025-07-14 13:51

那需要做調(diào)賬處理嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-14 13:54

你之前的收入正確嗎?如果是的話,不需要調(diào)整。

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借銀行存款、貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
2025-07-14
您好,這個(gè)現(xiàn)在是沒法修改了,你已經(jīng)申報(bào)了
2022-01-17
您好,借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2024-06-05
同學(xué),你好,這個(gè)各地的稅務(wù)局不一樣的,有的是直接放到預(yù)繳里,抵以后的稅的,如果要辦理退稅的,要去大廳申請(qǐng)的。
2021-11-05
你好,當(dāng)時(shí)多繳納了應(yīng)交稅費(fèi),有余額嗎?
2024-04-07
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