借預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款1100
盛達(dá)公司為增值稅一般納稅人,銷售貨物的增值稅稅率為17%,消費(fèi)稅稅率為20%。銷售價(jià)格中不含向購(gòu)買方收取的增值稅。年初“利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)”賬戶貸方余額為30萬(wàn)元,2015年發(fā)生下列相關(guān)業(yè)務(wù):(1)購(gòu)入原材料,增值稅專用發(fā)票注明賣家500萬(wàn)元、增值稅85萬(wàn)元,對(duì)方代墊運(yùn)雜費(fèi)15萬(wàn)元(開(kāi)出普通發(fā)票),材料已驗(yàn)收入庫(kù),計(jì)劃成本505萬(wàn)元,并于10月1日開(kāi)出面值600萬(wàn)元的商業(yè)匯票,期限6個(gè)月,票面年利率4%。(2)銷售甲產(chǎn)品,銷售收入1100萬(wàn)元,銷售成本550萬(wàn)元,用存款代墊運(yùn)雜費(fèi)13萬(wàn)元,收到對(duì)方開(kāi)來(lái)的面值1300萬(wàn)元、4個(gè)月期、年利率6%的商業(yè)匯票,該票據(jù)4月1日出票,8月1日到期。(3)在建工程領(lǐng)用自制乙產(chǎn)品,成本50萬(wàn)元,售價(jià)120萬(wàn)元。(4)本年6月1日根據(jù)協(xié)議向A公司出售丙產(chǎn)品,成本160萬(wàn)元,銷售價(jià)200萬(wàn)元。本產(chǎn)品不交消費(fèi)稅,5月31日將該商品回購(gòu),回購(gòu)價(jià)為220萬(wàn)元,對(duì)方開(kāi)來(lái)增值稅專用發(fā)票,以銀行存款結(jié)算,購(gòu)后作為庫(kù)存商品入庫(kù)。(5)以存款支付全年辦公費(fèi)20萬(wàn)元,廣告費(fèi)40萬(wàn)元,稅收罰款10萬(wàn)元。(6)盤(pán)盈固定資產(chǎn),估計(jì)原值100萬(wàn)元,累計(jì)已提折舊30
東方公司為一般納稅人,增值稅率13%,假定不考慮其他稅費(fèi),2010年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(會(huì)計(jì)分錄用萬(wàn)元表示)(1)6月5日,向甲公司銷售A商品1000件,標(biāo)價(jià)總額為2000萬(wàn)元(不含稅),商品成本為1600萬(wàn)元(需同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本),為促銷給予對(duì)方10%的商業(yè)折扣并開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票。東方公司已發(fā)出商品,并辦妥了托收手續(xù)。(2)6月12日,因部分A商品質(zhì)量不合格退回500件,東方公司當(dāng)日開(kāi)出紅字發(fā)票,商品已驗(yàn)收入庫(kù)。(3)6月20日,東方公司將退回的A商品作為福利發(fā)放給職工,其中生產(chǎn)工人200件,管理人員50件,該商品每件市場(chǎng)價(jià)2萬(wàn)元,單位成本1.6萬(wàn)元。(4)6月26日,收到丙公司來(lái)函。來(lái)函提出,2010年5月從東方公司所購(gòu)B商品因質(zhì)量問(wèn)題要求價(jià)格上給予10%的折讓,該商品售價(jià)為6000萬(wàn)元,增值稅額為780萬(wàn)元,貨款已結(jié)清。東方公司同意給予折讓并開(kāi)具了紅字發(fā)票。要求:(1)逐筆編制東方公司上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。計(jì)算東方公司6月份的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額。
公司買了一輛新車,假設(shè)含稅車價(jià)100萬(wàn)元。2月份機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票是開(kāi)了90萬(wàn)元給我,2月份服務(wù)費(fèi)給我開(kāi)了5萬(wàn)元,我還剩5萬(wàn)元的發(fā)票沒(méi)拿回,要到3月份,但是前面的95萬(wàn)元的發(fā)票的增值稅我已經(jīng)抵扣了,我要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?如果我按前面95萬(wàn)元的不含稅價(jià)入固定資產(chǎn),這不是不對(duì)嗎?
盛達(dá)公司為增值稅一般納稅人,銷售貨物的增值稅稅率為17%,消費(fèi)稅稅率為20%。銷售價(jià)格中不含向購(gòu)買方收取的增值稅。年初“利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)”賬戶貸方余額為30萬(wàn)元,2015年發(fā)生下列相關(guān)業(yè)務(wù):(1)購(gòu)入原材料,增值稅專用發(fā)票注明賣家500萬(wàn)元、增值稅85萬(wàn)元,對(duì)方代墊運(yùn)雜費(fèi)15萬(wàn)元(開(kāi)出普通發(fā)票),材料已驗(yàn)收入庫(kù),計(jì)劃成本505萬(wàn)元,并于10月1日開(kāi)出面值600萬(wàn)元的商業(yè)匯票,期限6個(gè)月,票面年利率4%。(2)銷售甲產(chǎn)品,銷售收入1100萬(wàn)元,銷售成本550萬(wàn)元,用存款代墊運(yùn)雜費(fèi)13萬(wàn)元,收到對(duì)方開(kāi)來(lái)的面值1300萬(wàn)元、4個(gè)月期、年利率6%的商業(yè)匯票,該票據(jù)4月1日出票,8月1日到期。(3)在建工程領(lǐng)用自制乙產(chǎn)品,成本50萬(wàn)元,售價(jià)120萬(wàn)元。(4)本年6月1日根據(jù)協(xié)議向A公司出售丙產(chǎn)品,成本160萬(wàn)元,銷售價(jià)200萬(wàn)元。本產(chǎn)品不交消費(fèi)稅,5月31日將該商品回購(gòu),回購(gòu)價(jià)為220萬(wàn)元,對(duì)方開(kāi)來(lái)增值稅專用發(fā)票,以銀行存款結(jié)算,購(gòu)后作為庫(kù)存商品入庫(kù)。(5)以存款支付全年辦公費(fèi)20萬(wàn)元,廣告費(fèi)40萬(wàn)元,稅收罰款10萬(wàn)元。(6)盤(pán)盈固定資產(chǎn),估計(jì)原值100萬(wàn)元,累計(jì)已提折舊30萬(wàn)元,經(jīng)批準(zhǔn)
1.1月20日,M公司以銀行存款購(gòu)買A公司發(fā)行的股票200萬(wàn)股準(zhǔn)備長(zhǎng)期持有,實(shí)際支付價(jià)款10000萬(wàn)元,另支付相關(guān)稅費(fèi)120萬(wàn)元,增值稅稅率6%,增值稅7.2萬(wàn)元。占A公司有表決權(quán)股份的40%,能夠?qū)公司施加重大影響。投資時(shí)A公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值為30000萬(wàn)元(各項(xiàng)可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債的公允價(jià)值與賬面價(jià)值相同)。2.4月17目,M公司委托證券公司從二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)入B公司股票、并將其劃分為交易性金融資產(chǎn)。支付價(jià)款1600萬(wàn)元(其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利40萬(wàn)元),另支付相關(guān)交易費(fèi)用4萬(wàn)元。增值稅稅率6%,增值稅0.24萬(wàn)元。3.5月5目,M公司收到B公司發(fā)放的現(xiàn)金股利40萬(wàn)元并存入銀行4.6月30日,M公司持有B公司股票的公允價(jià)值下跌為1480萬(wàn)元。5.7月15目,M公司持有的B公司股票全部出售,售價(jià)為1640萬(wàn)元,款項(xiàng)存人銀行不考慮相關(guān)稅費(fèi)。6.A公司2019年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5000萬(wàn)元7,A公司2019年年末因出售可供出售金融資產(chǎn),增加其他綜合收益700萬(wàn)元,增值稅稅率6%假定除上述資料外,不考慮其他相關(guān)因素。(三)要求:根據(jù)上述資料,逐筆編制M公司相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
自然人電子稅務(wù)局扣繳端,多繳納的個(gè)稅,什么時(shí)候申請(qǐng)退稅都可以嗎,晚一點(diǎn)可以嗎
自然人電子稅務(wù)局扣繳端,多繳納的個(gè)稅,什么時(shí)候申請(qǐng)退稅都可以嗎,晚一點(diǎn)可以嗎
公司買了一輛車之后,錢都付清了,發(fā)票也收到了,對(duì)方給我們對(duì)公賬戶打款了2000元,可能是返現(xiàn),我賬怎么做? 固定資產(chǎn)還是按開(kāi)票不含稅金額+購(gòu)置稅的合計(jì)數(shù)來(lái)計(jì)提折舊吧? 這個(gè)2000元我怎么做?
3級(jí)稅率表要背,5級(jí)要不要背考試會(huì)不會(huì)給啊
老師,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票上只寫(xiě)了水果1份,和總金額!這個(gè)能報(bào)銷嗎?沒(méi)有明細(xì)?
購(gòu)房10年后給房間安裝中央空調(diào),包括內(nèi)機(jī)和外機(jī),內(nèi)機(jī)和外機(jī)要計(jì)入固定資產(chǎn)嗎,需要計(jì)提折舊嗎
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答謝謝,其他人勿接否則差評(píng)!2025年資產(chǎn)負(fù)債表1-4季度的年初余額都是2024年12月份的期末數(shù)對(duì)吧?為啥看他們期末數(shù)不對(duì)
老師您好:一般納稅人公司名下有輛車出售給個(gè)人,可以開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的普票還是3個(gè)點(diǎn)的普票?能開(kāi)專票嗎?謝謝!
合伙企業(yè)季度預(yù)繳的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅是由個(gè)人賬戶繳納稅款的,如何做賬?
老師您好,中標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)支付后會(huì)退回,還需要向他們要發(fā)票嗎?
發(fā)票來(lái)了1600萬(wàn)的不含稅,進(jìn)項(xiàng)稅80萬(wàn),付款了1100,怎么寫(xiě)分錄
借預(yù)付賬款1100, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)80 貸銀行存款1100 現(xiàn)在業(yè)務(wù)還沒(méi)發(fā)生沒(méi)支付的不做
要是根據(jù)發(fā)票金額做賬呢根據(jù)發(fā)票做賬
借預(yù)付賬款1600, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)80 貸銀行存款1100, 預(yù)付賬款580。