借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi),借稅金及附加 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)?????
老師好,我想咨詢一下,公司預(yù)繳了增值稅和附加稅,會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢?是1月份的增值稅申請(qǐng)了延期申報(bào),然后稅局就按12月繳的增值稅和附加稅直接扣了和12月一樣的增值稅和附加稅
老師,我們公司是5月份去做的稅務(wù)登記,然后5月份沒有發(fā)發(fā)票,稅務(wù)局通知我們要報(bào)增值稅和附加稅,說是新辦的公司第一個(gè)月都要月申報(bào)對(duì)嗎?然后6月份開出39萬的發(fā)票,就要繳納增值稅和附加稅了
老師你好,我們公司3月報(bào)的增值稅和附加稅費(fèi),當(dāng)月繳納后,當(dāng)月又全部退回來了,上個(gè)月我計(jì)提了附加稅,那4月退回來了,我該怎么做附加稅和增值稅的退回收到的會(huì)計(jì)分錄呢?
老師,增量留抵退稅,之前申請(qǐng)退稅了,現(xiàn)在要繳納增值稅,繳納增值稅就會(huì)有附加稅啊。申報(bào)的時(shí)候附加稅卻又抵扣了,就是主申報(bào)表要交增值稅而附加稅表附加稅卻又抵扣了,請(qǐng)問這種是怎么回事呢?
老師,您好,請(qǐng)問7月份更正以前年度的增值稅申報(bào)表,導(dǎo)致7月份補(bǔ)交了增值稅和增值稅附加稅以及滯納金,請(qǐng)問繳納的這些稅費(fèi)要怎么做分錄呢
我們公司接過來一般納稅人要注銷,現(xiàn)在有個(gè)問題 23年開進(jìn)來的專票,去年已經(jīng)認(rèn)證抵扣過了,今年被對(duì)方紅沖掉了,3月份紅沖的,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)不夠,沒有及時(shí)抵扣補(bǔ)上,當(dāng)月形成1萬多的增值稅未交,4月開進(jìn)來的幾張進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣了,申報(bào)里面應(yīng)該怎么填
老師,當(dāng)月勾選的進(jìn)賬大于銷項(xiàng),沒有交增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
老師,財(cái)務(wù)資信登記證書是啥
你好 我想咨詢下 總機(jī)構(gòu)是一般納稅人 分支機(jī)構(gòu)是小規(guī)模 總機(jī)構(gòu)采購貨物,然后調(diào)到分支機(jī)構(gòu)賣,分支機(jī)構(gòu)賣出去了,買賣的票都是總機(jī)構(gòu) 可以嗎
老師,我們公司現(xiàn)在做激光器件制造、銷售,激光設(shè)備及零部件制造、銷售,您看一下這個(gè)經(jīng)營范圍可以嗎
我們公司沒有工會(huì)的情況下,給員工死亡的直系親屬死亡慰問金,請(qǐng)問這個(gè)怎么處理才正確啊?
老師,我們買10000元的勞保,老板叫我計(jì)算專票和普票哪個(gè)對(duì)我我們更有利就讓對(duì)方開什么票,請(qǐng)問這要怎么計(jì)算
今年的中級(jí)財(cái)務(wù)管理有哪些變化
老師你好!有1張發(fā)票2022年已做帳,現(xiàn)在國稅要求進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出及補(bǔ)交企業(yè)所得稅,2022年已做帳需要調(diào)整嗎?會(huì)計(jì)分錄這樣做?
別的公司欠我們的款,不給了,直接給的車位,還沒有房產(chǎn)證的車位,賬務(wù)怎么處理?。慷悇?wù)怎么處理呢?
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具體的分錄呢,比如退4000元增值稅,140元城建稅,40元教育附加、60元地方教育附加?
您之前的會(huì)計(jì)分錄是怎么做的?
復(fù)制上面以前的分錄,把數(shù)字改成負(fù)數(shù)
我們之前第一季度是小規(guī)模,又剛好卡這變更為一般納稅人,在申報(bào)的時(shí)候有一筆收入直接按3%納稅,6月份稅局說那筆收入增值稅可以減按1%政策繳納,現(xiàn)在退的是那2%的增值稅及附加,這個(gè)怎么做啊
先在3%稅目里填 收入,再在減免稅額欄填收入*2%本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。