你好,是不是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,去年暫估的這個(gè)。
建筑公司未收到發(fā)票,入庫(kù),借原材料 暫估入庫(kù) 100元貸應(yīng)付賬款100元。 出庫(kù),借工程施工 100元 貸原材料100元,后期我收到這個(gè)發(fā)票了,發(fā)票金額是100元,進(jìn)項(xiàng)稅額是20元,該怎么做分錄
老師 開(kāi)始我暫估入賬 借 原材料-暫估 貸 應(yīng)付賬款-暫估 發(fā)票回來(lái)我沖紅(金額紅字) 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款 借 原材料 進(jìn)項(xiàng)稅 銀行存款 但是我暫估入賬 借 庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付賬款 但是我賣出去了 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品 發(fā)票回來(lái)要調(diào)成本嗎?? 發(fā)票回來(lái)(紅字) 借 庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付賬款 借 庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 暫估五元 發(fā)票回來(lái)7元 不影響所得稅和庫(kù)存?
你好,老師,1月購(gòu)買(mǎi)石粉含稅價(jià)2831.54元,未開(kāi)發(fā)票未付款,我做暫估入庫(kù),借:原材料-石粉 2831.54 貸:應(yīng)付賬款-暫估 2831.54 5月黃某支付石粉款2740元,本來(lái)說(shuō)是開(kāi)票含稅的,現(xiàn)在又不開(kāi)發(fā)票了,記賬:石粉暫估入庫(kù)沖紅 :應(yīng)付賬款-暫估 2831.54 原材料-石粉 2831.54 借:原材料-石粉 2740 貸:其他應(yīng)收款-黃某 2740 現(xiàn)在庫(kù)存變?yōu)樨?fù)數(shù),我要怎么處理分錄呢
暫估入庫(kù),借原材料1500元,貸應(yīng)付賬款1500元,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1500元,貸:原材料1500,現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了是1300元,分錄怎么寫(xiě)
老師,我暫估的成本高于實(shí)際成本該怎么調(diào),我暫估原材料比實(shí)際的多50元,我的分錄如下:1,沖暫估借原材料負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款 暫估負(fù)數(shù),2發(fā)票到入庫(kù)原材料正數(shù),貸應(yīng)付賬款3、原材料出現(xiàn)貸方余額,我調(diào)成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)50,貸原材料負(fù)數(shù)50對(duì)嗎
老師 我們?cè)诙兑羝脚_(tái)銷售的產(chǎn)品 然后抖音平臺(tái)補(bǔ)貼的費(fèi)用 我們這邊是沒(méi)有實(shí)際收入的 但是又開(kāi)了 服務(wù)費(fèi)的發(fā)票 這部分賬務(wù)怎么處理
《公平競(jìng)爭(zhēng)審查條例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第783號(hào))這個(gè)文件的解讀,有啥理解?
在農(nóng)用地上搞農(nóng)產(chǎn)品初加工要交房產(chǎn)和土地使用稅嗎
一年前的,貨車車檢處理后,可以入賬嗎,謝謝
老師你好,民辦非企業(yè),把利息收入記入其他收入,那營(yíng)業(yè)收入里邊是不是也的寫(xiě)這部分啊
老師,應(yīng)該貸款放下來(lái)300萬(wàn)到對(duì)公賬戶,對(duì)公打給法人,怎么入賬,憑證怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)一下6月份新入職的員工交了社保,但是工資是在次月發(fā)放,申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候工資零申報(bào)可以嗎?
老師,今天開(kāi)了兩張發(fā)票,一個(gè)是紅沖了5月的一張30萬(wàn),一個(gè)開(kāi)了30萬(wàn),這就相當(dāng)于三季度開(kāi)票是0,還能在開(kāi)30萬(wàn)的免稅發(fā)票吧?對(duì)嗎
計(jì)提企業(yè)所得稅1元,銀行存款交上季度企業(yè)所得稅1.01元,多出的0.01元如何做賬務(wù)處理?
我點(diǎn)申請(qǐng)加入群,提示的是馬老師的群
對(duì)呀,是的
那你需要再補(bǔ)上一個(gè)借原材料3000 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),會(huì)算清剿納稅調(diào)整
如果是當(dāng)年回票的話,借原材料三千,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本三千,是不是這樣?
是的對(duì)的是的對(duì)的