您好剩下那部分是不給了嗎還是啥
老師 開始我暫估入賬 借 原材料-暫估 貸 應(yīng)付賬款-暫估 發(fā)票回來我沖紅(金額紅字) 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款 借 原材料 進項稅 銀行存款 但是我暫估入賬 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款 但是我賣出去了 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 發(fā)票回來要調(diào)成本嗎?? 發(fā)票回來(紅字) 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款 借 庫存商品 進項稅 貸銀行存款 暫估五元 發(fā)票回來7元 不影響所得稅和庫存?
老師,按履約進度確認(rèn)主營收入,主營業(yè)務(wù)成本 借應(yīng)收帳款1500 貸主營業(yè)務(wù)收入1500 借合同履約成本1250 貸原材料1300 應(yīng)付職工薪酬200 差額走啥?分錄這么做嗎?麻煩老師講下怎么做?
暫估入庫,借原材料1500元,貸應(yīng)付賬款1500元,借主營業(yè)務(wù)成本1500元,貸:原材料1500,現(xiàn)在發(fā)票來了是1300元,分錄怎么寫
入庫,借原材料1500元,貸應(yīng)付賬款1500元,借主營業(yè)務(wù)成本1500元,貸:原材料1500,現(xiàn)在發(fā)票來了是1300元,分錄怎么寫
老師,我暫估的成本高于實際成本該怎么調(diào),我暫估原材料比實際的多50元,我的分錄如下:1,沖暫估借原材料負數(shù),貸:應(yīng)付賬款 暫估負數(shù),2發(fā)票到入庫原材料正數(shù),貸應(yīng)付賬款3、原材料出現(xiàn)貸方余額,我調(diào)成本,借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)50,貸原材料負數(shù)50對嗎
股東介紹了一個員工來公司工作,工資股東承擔(dān),那么股東應(yīng)該按應(yīng)工資+社?!秱€人+企業(yè)》轉(zhuǎn)總公司,還是按應(yīng)發(fā)工工資+社?!秱€人+企業(yè)》轉(zhuǎn)總公司?
銀行轉(zhuǎn)賬附言備注的時候 寫了轉(zhuǎn)賬兩字 是不是可以多種解釋
計提的合同違約金計稅基礎(chǔ)價格是0嗎?它形不形成暫時性差異?麻煩告訴一下我原理。
老師,給企業(yè)報個稅的網(wǎng)址是
您好,企業(yè)經(jīng)營所得稅按月申報,系統(tǒng)里的成本費用是一致三月的合計,沒有四月份的數(shù)據(jù),五月申報系統(tǒng)提示差距太大申報失敗
固定資產(chǎn)凈值怎么計算?
老師,餐飲業(yè)發(fā)生的監(jiān)控費,雇主責(zé)任險,應(yīng)該入什么一級科目二級科目
老師,近兩個月,老板連家開了三家公司,但錢沒沒分開用,都是從現(xiàn)在的公司賬戶出,我要怎么設(shè)立賬?年底老板肯定要別外三家公司收入,開支,費用,利潤,我要怎么做賬好?
如果應(yīng)收款收到后掛了一段時間負數(shù),以后陸續(xù)開的票,這個有稅務(wù)風(fēng)險嗎,會怎么處理
老師,報關(guān)單上面的出口日期是3月份,發(fā)票是5月份開的,做賬匯率是選哪個啊
對對就是1300
?那這樣的話,差額是可以走營業(yè)外的這個