都是普通發(fā)票的,對(duì)的是的。
上個(gè)季度開(kāi)的普票30萬(wàn)都是免稅,紅沖了一張1%稅率3000發(fā)票和一張免稅5000發(fā)票,稅率不同,怎樣在網(wǎng)上申報(bào)增值稅
老師,我要開(kāi)30萬(wàn)普票,票面限額是1萬(wàn)/每張,也就是開(kāi)30張,然后申請(qǐng)升位,變成十萬(wàn)一張。若下個(gè)月要紅沖掉這30萬(wàn),也就是30張紅字信息表,那3張十萬(wàn)位的普票,能開(kāi)嗎,也就是說(shuō)10張開(kāi)票信息表,能開(kāi)在1張十萬(wàn)位的普票上嗎,謝謝
小規(guī)模納稅人這個(gè)季度開(kāi)錯(cuò)了一張電子票,要開(kāi)紅票沒(méi)有票了,這樣就超過(guò)30萬(wàn)的免稅了,怎么辦呀,今天這季度最后一天了
老師老師,就在6月30號(hào)中午點(diǎn)我沖紅了一張票,票面金額136萬(wàn),稅額的話(huà)大概15萬(wàn),我很確定這張票12號(hào)開(kāi)的,我在當(dāng)月30號(hào)沖紅作廢了的,可是為什么今天3號(hào)報(bào)稅,他還是算進(jìn)去了啊,不是當(dāng)月沖紅了就作廢了不算稅進(jìn)去了嗎。
開(kāi)發(fā)票開(kāi)了一張5%的稅率的發(fā)票,在不在季度不超30萬(wàn)免增值稅這個(gè)優(yōu)惠政策?
老師,別人介紹客戶(hù)來(lái)我這買(mǎi)東西,開(kāi)給客戶(hù)的金額是900,實(shí)際客戶(hù)支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個(gè)公司合資開(kāi)了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣(mài),支付寶微信收錢(qián),怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問(wèn)報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來(lái)什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺(jué)好亂啊
你好,我公司6月社保沒(méi)申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問(wèn)具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無(wú)負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
老師,我這個(gè)季度只開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,沖了去年一個(gè)點(diǎn)的-108172.27沖了今年一季度的免稅發(fā)票-1680,我這個(gè)季度如何填寫(xiě)申報(bào)表呀,
一個(gè)點(diǎn)都沒(méi)有交增值稅的情況下在第10里面填寫(xiě),然后免稅的在12行里面填寫(xiě),然后再去填寫(xiě)減免明細(xì)表最后一行
老師一個(gè)點(diǎn)的當(dāng)時(shí)超過(guò)30萬(wàn)了,繳納了,怎么填,
主表第一行和第三行里面填寫(xiě),然后去填寫(xiě)減免的2%負(fù)數(shù) 免稅的不變
老師你看,還不行。1680是免稅發(fā)票-1081772.27是一個(gè)點(diǎn)負(fù)數(shù)發(fā)票,
第10航不對(duì),免稅的發(fā)票在其他免稅銷(xiāo)售額里面填寫(xiě)1680 應(yīng)納稅減征額里面填寫(xiě)1%的,不含稅銷(xiāo)售額乘以2%
老師我沒(méi)明白您的第二句意思,我18行就是兩個(gè)點(diǎn)的稅。就是用不包括免稅1680那個(gè)數(shù),用的是負(fù)數(shù)一個(gè)點(diǎn)的數(shù)據(jù)108172.27的兩個(gè)點(diǎn),
你剛才截圖的圖片里面沒(méi)有這個(gè),我不知道你減免明細(xì)表填寫(xiě)了沒(méi)有,你這已經(jīng)填寫(xiě)了,可以了 他有可能與申報(bào)不通過(guò),因?yàn)槟氵@個(gè)銷(xiāo)售額是負(fù)數(shù),得去稅務(wù)局可以試一下
減免的也寫(xiě)了。
可以提交申報(bào)了的
申報(bào)失敗 那我明天去稅務(wù)局吧 謝謝老師幫忙指導(dǎo)
好的 盡快辦理 不用客氣工作愉快