你好,管理費(fèi)用福利費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)老師,公司為領(lǐng)導(dǎo)購(gòu)一臺(tái)洗衣機(jī)配著用,第一步記公司的借固定資產(chǎn),貸銀行,第二步每月折舊借管理費(fèi)用福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),第三步應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),接下來(lái)貸方記什么?
老師,我們公司業(yè)務(wù)不多,是小規(guī)模,主要都是平時(shí)吃飯,喝咖啡,加油的費(fèi)用,加油計(jì)入了管理費(fèi)用交通費(fèi),吃飯和喝咖啡分別計(jì)入了招待費(fèi)和福利費(fèi),有時(shí)候一個(gè)月連著摘要都是員工福利,這樣的分錄看著感覺(jué)很假,有別的方法嗎
老師,我們公司買了12瓶茅臺(tái)酒,一般用于聚餐使用,是不是購(gòu)酒時(shí)候,分錄要作為庫(kù)存商品,我們是小規(guī)模,也就是,借,庫(kù)存商品,貸,銀行存款,等領(lǐng)出使用時(shí)候,借,管理費(fèi)用福利費(fèi),貸,應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借,應(yīng)付職工福利費(fèi),貸庫(kù)存商品,如果是這樣的話,我出庫(kù)酒時(shí)候,可以直接分錄,借,管理費(fèi)用,職工福利,貸,庫(kù)存商品嗎
分錄如下(兩步分錄): 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金(銀行存款) ?老師,你好 ?為什么領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)員工吃飯是這樣做分錄嗎 ?為什么不直接做管理費(fèi)用福利費(fèi)貸現(xiàn)金
老師,上午好,請(qǐng)問(wèn)領(lǐng)導(dǎo)租房的房租費(fèi),是借管理費(fèi)用福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),貸其他應(yīng)付款,我這樣做對(duì)么?其中還包含了押金,押金是不是得摘出來(lái)做?在第一步就借管理費(fèi)用福利費(fèi),借其他應(yīng)收款押金,貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),是這樣么?
稅務(wù)報(bào)表開(kāi)票銷售192150.64稅額9565.95我所有發(fā)票銷售是181679.21稅額是9000.79比稅務(wù)報(bào)表少銷售10471.43稅額少565.16明天是申報(bào)最后一天了,不和稅務(wù)報(bào)表對(duì)上不能申報(bào)的!麻煩老師幫忙指導(dǎo)一下問(wèn)題出在哪里?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
當(dāng)期已發(fā)生支出一直未支付,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)月記賬,相關(guān)發(fā)票及附件資料就放當(dāng)期,后續(xù)支付月份附什么資料?對(duì)于當(dāng)月開(kāi)支未能當(dāng)月支付的,跨月的,會(huì)計(jì)憑證又需要當(dāng)月裝訂,有影響嗎?
維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護(hù)的工資計(jì)入管理費(fèi)用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
支付兩個(gè)公司貨款 打錯(cuò)退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫(xiě)
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒(méi)錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒(méi)錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問(wèn)下?殘保金的申報(bào)期限是?