你好;? ? ? ?借,庫存商品,貸,銀行存款,等領出使用時候,借,管理費用福利費,貸,應付職工薪酬福利費,借,應付職工福利費,貸庫存商品, 這樣做? ??
如果外購的蘇果卡直接發(fā)放用于職工福利,獲得的普票是預付卡,記賬可以記借:管理費福利費 貸:應付職工薪酬。然后借:應付職工薪酬福利費 貸:銀行存款。 還是說非得要先確認庫存商品
比如外購商品,已經(jīng)抵扣,后用于職工福利 1.外購時 借庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸銀行存款等 2.用于職工福利 借管理費用等 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸庫存商品 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 老師,這中間有沒有一步是, 借應交稅費_應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸應交稅費_應交增值稅(進項稅額)
老師,你幫我看一下,我分錄對不對,購買12瓶茅臺酒,入庫單,借,庫存商品,17988,貸,銀行存款17988,本月出庫10瓶,出庫單,借,管理費用,福利費14990,貸,應付職工薪酬,職工福利,14990,年會聚餐完畢,借,應付職工薪酬,職工福利,14990,貸,庫存商品,有兩瓶本月對外招待,出庫,出庫單,借,管理費用,招待費2998,貸,庫存商品2998。老師這是對于購買酒分別使用不同方向的分錄。第二個問題,我有點疑問,是不是所有只要涉及到福利費都要先計提應付職工薪酬。
老師,我們公司買了12瓶茅臺酒,一般用于聚餐使用,是不是購酒時候,分錄要作為庫存商品,我們是小規(guī)模,也就是,借,庫存商品,貸,銀行存款,等領出使用時候,借,管理費用福利費,貸,應付職工薪酬福利費,借,應付職工福利費,貸庫存商品,如果是這樣的話,我出庫酒時候,可以直接分錄,借,管理費用,職工福利,貸,庫存商品嗎
老師,外購產(chǎn)品用職工福利的,可以做:借:管理費-福利費110 貸:應付職工薪酬110 ;借:應付職工薪酬 100 應交稅費-進項10 貸:銀行存款 110;借:應付職工薪酬10 貸 :應交稅費-進項轉(zhuǎn)出10么? 還是要購進的時候經(jīng)過庫存商品?哪種正規(guī)點
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務費用,利息收入是否可以以負數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應收賬款和其他應付款可以長期掛賬嗎?有風險嗎
工商注冊資本10萬,但是報表上顯示25萬.這樣會有什么風險
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請問,科目余額表從哪里能看看出來,上期進項稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對的:某一個材料2970個數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
好的,老師
?好的; 希望能幫到你;? 滿意請給予評價??