您好,如果是包工包料的,直接開(kāi)建筑服務(wù)*裝修費(fèi)就可以
發(fā)票總金額與合同總金額一致,但是商品數(shù)量與單價(jià)不同,應(yīng)該按照合同還是按照發(fā)票入賬?
老師,合同中有 3種不同的商品,約定了合同總金額 和 每種商品的總金額(每種商品總金額之和 等于 合同總金額),我們用合同總金額÷1.06 得出 總的不含稅金額,用 每種商品總金額÷1.06 得出 3種商品不含稅金額之和,問(wèn)題是:合同不含稅總金額 和 3種商品不含稅總金額 有0.01的尾差,這種怎么處理呢?
合同總額是25580元,共有4種產(chǎn)品,其中一種產(chǎn)品是送客戶的,金額為0元,這個(gè)贈(zèng)送的產(chǎn)品,開(kāi)發(fā)票嗎,怎么開(kāi)發(fā)票
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)憑證什么意思,我們單位庫(kù)存商品2是發(fā)出商品,銷(xiāo)售出庫(kù)的金額是庫(kù)存商品1,庫(kù)存商品先到發(fā)出商品,發(fā)出商品到成本是什么意思?上面借貸金額也不知道是哪里取數(shù)的
發(fā)票金額和合同金額一致;受發(fā)票面值影響,多張發(fā)票合計(jì)數(shù)量和合同的商品數(shù)量不同,是否有影響?
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開(kāi)的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷(xiāo)售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷(xiāo)售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒(méi)開(kāi),今年五月份才開(kāi)進(jìn)來(lái)的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬(wàn),實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫(kù)存余額是45231元以前沒(méi)有做賬從現(xiàn)在開(kāi)始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么