你好,如果沒有專門的銷售部分,是可以都計(jì)入管理費(fèi)用的
房開老師 我們房地產(chǎn)公司只有一個(gè)開發(fā)項(xiàng)目,那么公司財(cái)務(wù)部工程部 行政部等部門發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入開發(fā)間接費(fèi)還是管理費(fèi)用呢?根據(jù)土增稅清算如何進(jìn)行清算審核里有一條說(是否存在將企業(yè)行政管理部門(總部)為組織和管理生產(chǎn)經(jīng)營活動而發(fā)生的管理費(fèi)用記入開發(fā)間接費(fèi)用的情形),說明我們公司的情況 所有發(fā)生的人員工資福利和水電費(fèi)都可以走開發(fā)間接費(fèi)用嗎?不走管理費(fèi)用是吧?
老師,公司沒有錢賬戶上,為了交電費(fèi)讓老板的其它公司轉(zhuǎn)過來備注和給對方開的票都是信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),計(jì)入了其它業(yè)務(wù)收入,那需要結(jié)轉(zhuǎn)其它業(yè)務(wù)成本嗎,可是公司沒有人員工資,把管理費(fèi)用房租的一部分結(jié)轉(zhuǎn)為其它業(yè)務(wù)成本可以么
老師,我們公司有一個(gè)關(guān)聯(lián)方乙公司,但那個(gè)乙公司業(yè)務(wù)很少,我們公司員工帶著把乙公司的業(yè)務(wù)做了,但年底審計(jì)讓我們調(diào)整這部分的人工費(fèi),乙公司計(jì)提了員工工資,我們把平時(shí)計(jì)提的工資,沖掉了一部分跟乙公司掛了往來,我想問一下,我們公司平時(shí)計(jì)提費(fèi)用按部門計(jì)提,但要挪一部分費(fèi)用給乙公司,就得沖費(fèi)用掛往來,沖的這個(gè)費(fèi)用是管理費(fèi)用-工資(負(fù)數(shù))按部門是公司,但我們自己公司計(jì)提沒有公司部門,沖的這個(gè)費(fèi)用是公司可以嗎,這樣按部門倒出就是負(fù)數(shù),科目余額沒問題,
老師好,建筑勞務(wù)公司,工人工資分為了管理人員的工資還有農(nóng)民工的工資在自然人扣繳端都是按工資薪金申報(bào)的,沒有繳納保險(xiǎn),這樣的話做帳一部分入的是管理費(fèi)用,其他是工程施工,貸的是應(yīng)付職工薪酬這樣可以嗎
老師,匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)自動取數(shù)管理費(fèi)用,銷售科目也有,填寫加上去,有個(gè)黃色感嘆號,說數(shù)據(jù)不符呢 老師你看看 加了1萬多的銷售費(fèi)用科目的業(yè)務(wù)招待費(fèi) 利潤表只有管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)明細(xì)數(shù)據(jù)呢老師 銷售費(fèi)用沒有業(yè)務(wù)招待費(fèi) 其實(shí)這個(gè)1萬多的費(fèi)用是我們另外一個(gè)公司員工的差旅費(fèi)車票,都是我們的業(yè)務(wù),只是這個(gè)員工是在另外一個(gè)公司買社保,,所以他的車票我入賬到業(yè)務(wù)招待費(fèi)了,按理來說,干的活是我們公司的,可以入賬到差旅費(fèi)里面嗎,我改到差旅費(fèi)里面去行不?這樣就不用改報(bào)表了呢 查起來會不會有風(fēng)險(xiǎn)呢? 老師匯算清繳表里面可以填寫,就是有黃色感嘆號,硬填這個(gè)數(shù)會不會有風(fēng)險(xiǎn) 這種情況應(yīng)該不是只有我一個(gè)吧,其他公司應(yīng)該也有 的,怎么處理呢老師
老師,報(bào)銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報(bào)銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報(bào)銷單本身,就是3頁?
這個(gè)題目題干為什么要強(qiáng)調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個(gè)人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個(gè)人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個(gè)稅,公司后期會被稅務(wù)局追繳個(gè)稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個(gè)科研項(xiàng)目,科技局撥款15萬元,??顚S?,支付時(shí)借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項(xiàng)應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)簡易申報(bào)公司人數(shù)自動升成的都沒改,跟個(gè)稅人數(shù)對不上這個(gè)影響大不,會不會被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個(gè)算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長投時(shí)的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時(shí)不確認(rèn)收入,該怎么做賬?
收到經(jīng)營租賃首期款怎么做賬?
現(xiàn)在就幾個(gè)人,沒有劃分部門
你好,是針對上面的回復(fù),還有什么疑問嗎
沒有了,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利??