6月末,需要將增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
小規(guī)模和一般納稅人的企業(yè)所得稅和增值稅 ,是按月交還是按季度交?
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅小規(guī)模納稅人季度超過(guò)30萬(wàn),怎么樣繳納增值稅和企業(yè)所得稅?
第二季度季末企業(yè)所得稅計(jì)提之后,7月繳納稅款,分錄都算6月底的還是繳納算7月的?一般納稅人小型微利企業(yè)減免所得稅和增值稅一樣做營(yíng)業(yè)外收入嗎具體分錄怎么做?
現(xiàn)在小規(guī)模增值稅月不超10萬(wàn)季度不超30萬(wàn)不征增值稅,超過(guò)3%全額征稅 企業(yè)所得稅按100*2.5%,超100按5%征企業(yè)所得稅,對(duì)嗎
23年小規(guī)模納稅人季度開票不超過(guò)30萬(wàn)是免增值稅,如果我這個(gè)季度開了30萬(wàn)給客戶,而且我并沒(méi)有收稅點(diǎn),這個(gè)我會(huì)虧嗎?因?yàn)椴挥媒辉鲋刀惖且黄髽I(yè)所得稅呀,如果我開了30萬(wàn)。成本發(fā)票也取得了30萬(wàn),那我是不是增值稅不用交。企業(yè)所得稅也不用交?
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可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過(guò)度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕](méi)有付款,對(duì)方也沒(méi)有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
平時(shí)都沒(méi)有做有關(guān)增值稅的分錄阿
每次收入都是直接確認(rèn)的收入 借:其他貨幣資金-微信 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
然后提現(xiàn)到銀行卡 借:銀行存款 ? ? ?財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 貸:其他貨幣資金
確認(rèn)收入時(shí),要同時(shí)確認(rèn)增值稅的
但是,每次收的都是物業(yè)費(fèi)和垃圾清運(yùn)費(fèi)都是開收據(jù),不開普票阿
6月份都沒(méi)開一張普票
按未開票收入確認(rèn)與處理,分錄與開票是一樣的