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23年小規(guī)模納稅人季度開票不超過30萬是免增值稅,如果我這個季度開了30萬給客戶,而且我并沒有收稅點,這個我會虧嗎?因為不用交增值稅但是要交企業(yè)所得稅呀,如果我開了30萬。成本發(fā)票也取得了30萬,那我是不是增值稅不用交。企業(yè)所得稅也不用交?

2023-07-13 07:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-13 07:07

您好,您的成本和收入一樣多,是不需要交的

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快賬用戶3462 追問 2023-07-13 07:27

但是原則上,你進價100,不可能銷售價也100,如果我季度開了30萬,成本也弄進來30萬,這存不存在風(fēng)險?而且雖然銷量收入和成本一樣多,但是其免的增值稅不是要算營業(yè)外收入嗎,這個營業(yè)外收入也是要交企業(yè)所得稅的吧?就算在成本和銷售收入一樣多的時候,發(fā)票開的越多,企業(yè)所得稅就越高可以這么理解么?

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齊紅老師 解答 2023-07-13 07:28

是的,所以很多企業(yè)都會找些其他的成本費用發(fā)票來抵減企業(yè)所得稅的

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您好,您的成本和收入一樣多,是不需要交的
2023-07-13
你好,小規(guī)模納稅人季度申報的不超過30萬元,普通發(fā)票免增值稅和附加稅,原來3%稅率的,現(xiàn)在優(yōu)惠稅率是1%個體戶,如果是小規(guī)模納稅人優(yōu)惠政策一樣
2020-08-11
你好? ?按單個公司來看。 季度不超30萬是免增值稅 和附加稅的 。? 所得稅? ?沒有免稅的 。這個是按利潤來交納企業(yè)所得稅 。??
2021-03-17
你好,普票也要交增值稅。這個季度30萬是含稅的?,F(xiàn)在季度已經(jīng)增到45萬內(nèi)免稅了
2021-03-31
你好,如果這個季度代開10,開普票22萬,這種情況需要按32萬全額計算繳納增值稅
2020-10-29
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