調(diào)增的那一部分應(yīng)付賬款,你可以進(jìn)行紅沖。調(diào)增的那一部分應(yīng)付賬款,你可以進(jìn)行紅沖。
老師,我們公司2020年有一些暫估的庫(kù)存商品,今年匯算清繳之前,沒(méi)有收到那些發(fā)票,做了調(diào)整利潤(rùn)的處理,交了企業(yè)所得稅,分錄上怎么做呢?那些已經(jīng)暫估的庫(kù)存商品和成本
年底我們利潤(rùn)總額1000多萬(wàn),要繳納200多萬(wàn)的所得稅,所以暫估了成本,待匯算清繳再調(diào)整。我現(xiàn)在年底做借庫(kù)存商品暫估,貸應(yīng)付賬款暫估。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品暫估。這部分純粹就是為了緩交所得稅的,所以也沒(méi)發(fā)票我2023年怎么做?
2022年末為了少繳納所得稅,人為做了暫估入賬70萬(wàn),借庫(kù)存商品70萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款暫估70萬(wàn),結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí):借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本70萬(wàn) 貸庫(kù)存商品70萬(wàn),匯算清繳不是調(diào)表不調(diào)賬嗎?賬載金額70,稅收金額0,納稅調(diào)增70萬(wàn)?那應(yīng)付賬款暫估怎么沖平?
2022年末為了少繳納所得稅,人為做了暫估入賬70萬(wàn),借庫(kù)存商品70萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款暫估70萬(wàn),結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí):借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本70萬(wàn) 貸庫(kù)存商品70萬(wàn),匯算清繳不是調(diào)表不調(diào)賬嗎?賬載金額70,稅收金額0,納稅調(diào)增70萬(wàn)?那應(yīng)付賬款暫估怎么沖平?
老師,我們是商業(yè)企業(yè),商品入庫(kù)票未到且已經(jīng)做了銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本,當(dāng)時(shí)有做暫估入庫(kù),借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款-暫估供應(yīng)商?,F(xiàn)在要做匯算清繳,確認(rèn)有好幾個(gè)庫(kù)存商品是沒(méi)有票回來(lái)沖暫估的,首先賬面要如何做會(huì)計(jì)處理(如果只需要匯算清繳調(diào)增繳稅,賬面跨年不做處理,那掛的應(yīng)付賬款-應(yīng)付供應(yīng)商這個(gè)余額要怎么做處理,其次,匯算清繳直接調(diào)增該筆金額增加利潤(rùn)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅對(duì)吧。
老師,現(xiàn)金付的貨款給農(nóng)戶,農(nóng)戶不會(huì)寫收據(jù)也忘了沒(méi)寫,現(xiàn)在做賬附什么單據(jù)哈,1500元
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入1萬(wàn)元本單位賬戶,然后7月5日歸還其1萬(wàn)元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師銷售利潤(rùn)率定價(jià)法的公式有嗎
公司車輛出售給個(gè)人,開(kāi)具13%稅點(diǎn)的發(fā)票給個(gè)人。增值稅申報(bào)表在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入顯示 實(shí)際憑證入賬是掛營(yíng)業(yè)外收入 這樣就變成增值稅申報(bào)表的收入與利潤(rùn)表的收入不一致 怎么解決這個(gè)問(wèn)題
老師,銷售利潤(rùn)率怎么計(jì)算的?
老師你好,我合作社去年就沒(méi)有經(jīng)營(yíng),也沒(méi)有收入,今年前半年的成本就是機(jī)械設(shè)備的折舊費(fèi),這有其他收入是調(diào)賬的,最后利潤(rùn)是盈利,這個(gè)企業(yè)所得稅申報(bào)表我就填了一個(gè)成本和利潤(rùn),利潤(rùn)是盈利。這樣合適嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,月度開(kāi)票沒(méi)超10萬(wàn),免征增值稅,這個(gè)是增值稅是按月結(jié)轉(zhuǎn)還是季度結(jié)轉(zhuǎn)哈
小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn),要繳納教育費(fèi)附加還是地方教育費(fèi)附加
老師小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅,需要每月結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
車輛購(gòu)置稅怎么算?比如車價(jià)是119900元?
好的 謝謝老師
不客氣的,祝您開(kāi)心。