您好,這個(gè)的話,主要是因?yàn)檫@個(gè)營(yíng)業(yè)外收入,導(dǎo)致這個(gè)的是把
老師您好請(qǐng)問一個(gè)問題就是上個(gè)月賣了固定資產(chǎn),那申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),按收入來交增值稅,而我們帳上沒有確認(rèn)收入,是損失,通過營(yíng)業(yè)外支出這個(gè)科目的,那利潤(rùn)表上的收入與增值稅申報(bào)表上的收入會(huì)不一致,那要怎么處理?
老師您好請(qǐng)問一個(gè)問題就是上個(gè)月賣了固定資產(chǎn),那申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),按收入來交增值稅,而我們帳上沒有確認(rèn)收入,是損失,通過營(yíng)業(yè)外支出這個(gè)科目的,那利潤(rùn)表上的收入與增值稅申報(bào)表上的收入會(huì)不一致,那要怎么處理?
有一個(gè)月我利潤(rùn)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和增值稅申報(bào)表的應(yīng)稅貨物銷售額不一致,我自己查了,是因?yàn)檫@個(gè)月,公司名下的一輛汽車報(bào)廢,給專業(yè)的公司去處理,我公司開了發(fā)票,交了增值稅,請(qǐng)問這樣子有問題嗎?
老師好,我收到的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還款。不含稅金額我計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,稅額計(jì)入銷項(xiàng)稅額。申報(bào)增值稅時(shí),稅額和銷售額計(jì)入主表6%稅率,未開具發(fā)票那??墒俏依麧?rùn)表上的收入實(shí)際是不含這個(gè)手續(xù)費(fèi)的,這樣不就變成了增值稅報(bào)表上的銷售額和利潤(rùn)表上的收入不一致了嘛?
公司是一般納稅人,今年購(gòu)入一輛小轎車,牌照費(fèi)和購(gòu)車款都計(jì)入固定資產(chǎn),若干年后出售車牌和小轎車取得的收入計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?都需要交13%增值稅嗎?出售車牌和小轎車需填報(bào)增值稅申報(bào)表并交納增值稅,這樣增值稅申報(bào)表收入與利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(我司沒有其他業(yè)務(wù)收入)不一致,怎么辦?
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個(gè)公司合資開了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
是的,造成收入不一致
那不影響,這個(gè)可以說明,正常申報(bào)
那就是匯算清繳的時(shí)候說明具體情況是嗎
是的,這個(gè)理解是沒錯(cuò)的