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老師,一般納稅人的勞務(wù)公司沒有進項稅,他是按收入,還是按收入減成本的差額計算增值稅呀?
勞務(wù)派遣按差額計稅,具體怎么開票?比如收到派遣服務(wù)單位100萬元,本公司支付工資80萬元,那么差額是20萬元,差部分按20萬÷(1+5%)×5%交納增值稅,這20萬是開專票嗎?剩下的80萬是開普通發(fā)票還是開收據(jù)?
30日,將本公司員工派遣到廣州市隆發(fā)貿(mào)易公司,本月勞務(wù)派遣收入為4.5萬元(含稅價),支付給所派遣員工的工資、保險、公積金等費用3萬元。開具一張5%征收率差額開票功能生成的增值稅普通發(fā)票。(計稅方式為:簡易征收;即征即退為:)
收到勞務(wù)派遣服務(wù)費發(fā)票,有差額征稅,請問老師我應(yīng)該按票面的價稅合計金額入成本,還是按備注欄上的扣除額入成本?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,5%減按1%。比如本月收入10萬,開票5萬,次月開票5萬。那增值稅申報收入是5萬,那賬務(wù)上收入也是5萬嗎?因為還有5萬次月開票
增資企業(yè)指的是投錢的一方,還是收錢的一方
老師:法院拍賣的廠房沒有開到發(fā)票,要計提折舊嗎?
老師,個體工商戶經(jīng)營所得,銷售貨物的收入填寫哪一行?
老師,你好,我公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓方未實繳出資,現(xiàn)在賬上固定資產(chǎn)占比超過20%,稅務(wù)認定不能以0元轉(zhuǎn)讓,要有轉(zhuǎn)讓價,但是新股東也不會打這個錢給轉(zhuǎn)讓方,怎么理解
我們是私立學校,并且是一般納稅人,如果按教育局每年給我們下發(fā)的收取學生指標數(shù)量超了的話,超過的這個數(shù)量學費不免稅,那么增值稅要按多少收取
老師您好,客戶公司從今個月(7月)開始以后的門診鋪面租金都從診所的銀行賬號直接轉(zhuǎn)到房主賬號上了。(不私下轉(zhuǎn)賬了)。您看需要客戶提供什么資料給我們代理記賬嗎?
農(nóng)產(chǎn)品蔬菜自產(chǎn)自銷,開蔬菜產(chǎn)自銷發(fā)票需要什么條件?
老師您好,請問下,屬于虛開發(fā)票的情形有哪些
你好!我想請問一下和代賬公司交接,具體需要交接哪些事項,需要注意什么?謝謝
您好,去年貸款利息已做賬,忘記申請發(fā)票了,今年六月份才發(fā)現(xiàn),然后開了普通發(fā)票,需要怎么處理[疑問][疑問][疑問][疑問]
您好,勞務(wù)派遣公司如果選擇差額納稅,按(收入-代付工資社保等)*5%計稅,差額后小于等于30萬/季度可免增值稅;小規(guī)模也可選擇全額按收入*1%計稅(2023-2027年政策),總收入小于等于30萬/季度免稅,兩者二選一,人工成本高選差額5%更省稅。