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老師,我們是小規(guī)模納稅人,5%減按1%。比如本月收入10萬,開票5萬,次月開票5萬。那增值稅申報(bào)收入是5萬,那賬務(wù)上收入也是5萬嗎?因?yàn)檫€有5萬次月開票

2023-07-16 08:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-16 08:18

是的,就是那樣處理的哈,按不含稅收入申報(bào)

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快賬用戶7553 追問 2023-07-16 08:25

老師,申報(bào)是5萬,但是賬務(wù)處理是10萬吧,要做5萬無票收入。然后次月開票5萬,紅字5萬無票收入,再做藍(lán)字5萬。 那5萬無票收入,賬務(wù)上是按5%計(jì)提還是1%計(jì)提呢?

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齊紅老師 解答 2023-07-16 08:28

怎么會(huì)是5%呢?只有3%才減按1%的哈

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快賬用戶7553 追問 2023-07-16 08:31

因?yàn)槭莿e人問我,那如果是3%,5萬無票收入賬務(wù)處理按3%還是1%呢?

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齊紅老師 解答 2023-07-16 08:34

就是按50000/1.01換算為不含稅收入,

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快賬用戶7553 追問 2023-07-16 08:40

哦,那就是稅金也按1%計(jì)提,是吧,老師

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快賬用戶7553 追問 2023-07-16 08:41

5%稅率,季度不超過30萬,是不免征增值稅的,是吧老師

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齊紅老師 解答 2023-07-16 08:48

是的,就是按不含稅金額50000/1.01*0.01計(jì)算

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是的,就是那樣處理的哈,按不含稅收入申報(bào)
2023-07-16
那9月的增值稅申報(bào)表將9月收入5萬填入未開具發(fā)票欄?是的, 10月的增值稅申報(bào)表將那5萬填入開具專用發(fā)票欄? 是的,后面這個(gè)未開發(fā)票填寫負(fù)數(shù)或者是專票這個(gè)欄次是開發(fā)票藍(lán)字-未開發(fā)票去填寫,之后帶上無票資料和開票盤去稅局解鎖
2020-10-15
你好,對(duì)的,就是這樣,算的是合計(jì)數(shù)。
2023-05-29
同學(xué)你好 填寫對(duì)應(yīng)稅率欄負(fù)數(shù)
2021-07-09
未開具發(fā)票欄填寫負(fù)數(shù)5萬
2023-11-22
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