你好,一般納稅人的勞務(wù)公司沒有進(jìn)項(xiàng)稅,那就是按收入*銷項(xiàng)稅率計(jì)算繳納增值稅的
老師,一般納稅人的勞務(wù)公司沒有進(jìn)項(xiàng)稅,他是按收入,還是按收入減成本的差額計(jì)算增值稅呀?
一般納稅人建筑公司簡易計(jì)稅開票,增值稅計(jì)算方法是按開票金額減去與該項(xiàng)目有關(guān)的成本金額差額計(jì)算增值稅,不能用銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額 以上說法對(duì)吧
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問下差額開票收入是按全額收入還是差額收入計(jì)算有沒有超500萬?
建筑勞務(wù)公司升成一般納稅人稅率9嗎?勞務(wù)工人的工資能否抵減后,差額征稅?還是全部收入只能按9%的計(jì)稅
老師,一般納稅人的勞務(wù)派遣公司,差額征收是5%,一般計(jì)稅方法下是6%,有沒有按3%的征收率的?
請(qǐng)問老師,我司采購產(chǎn)品出口到臺(tái)灣,有兩家供應(yīng)商,北京的和香港的(這兩家公司都是總部分公司),如果從香港采購肯定是和香港簽訂采購合同,請(qǐng)問香港采購能退稅嗎,香港公司不能開增值稅專票嗎?
分配利潤的會(huì)計(jì)分錄是啥老師
老師:公司買軟件只付部分貨款,票也開了部分,知道總金額要攤銷要怎么入賬
老師,固定資產(chǎn)清理貸方有余額怎么處理
公司和專利代理公司簽訂的代理服務(wù)合同要繳納印花稅嗎,合同是框架合同,報(bào)一件按報(bào)價(jià)支付一件,合同無金額,然后合同不涉及專利的轉(zhuǎn)讓,只是代我們?nèi)ゾ幾吞峤?,申?qǐng)的專利所有權(quán)屬于公司,這個(gè)屬于印花稅技術(shù)合同的范疇嗎
老師,化工業(yè)企業(yè)纖維水分有一定比例嗎?
公司變更了單位名稱,物業(yè)開具專票給我們還是舊的單位名稱,已經(jīng)認(rèn)證半年了,需要處理嗎?
老師收到的運(yùn)輸發(fā)票是必須要跟貨物對(duì)應(yīng)嗎?
老師個(gè)稅經(jīng)營所得1季度的利潤總額小于15000,怎么辦
c為何是對(duì)的,我認(rèn)為應(yīng)是錯(cuò)的