你好,可以按部門做對應(yīng)科目。
老師~我們是快遞公司,現(xiàn)在在客戶那里承包了個倉儲部門,現(xiàn)在要把倉儲部的收支費用做出來,這樣相當(dāng)于倉儲部是一個公司~倉儲部那里出貨除了有我們快遞公司,還有和其他第三方快遞公司合作,每月對快遞費時,我們和客戶對賬是一個價,相當(dāng)于收入,和第三方物流對賬是另一個價,相當(dāng)于我們的成本,實際我們就是賺差價??墒堑阶约汗镜臅r候,對客戶就是那個價,好像成本收入都是一樣的金額,我一直跳不出這個圈,困惑著我,該怎么辦呢?
各位老師大家好,我們公司是快遞公司,然后,有總部的系統(tǒng),每個月出表,然后我們是分公司給總部開發(fā)票,金額就和總部系統(tǒng)里面的金額是一樣的,然后還有一些總部的扣款,總部會給我們開來發(fā)票,都是專票,這個怎么做賬務(wù)處理,包括分錄,請老師們指點一下,謝謝
老師您好,我們單位,最近又要開一個新的專賣店,然后呢,租了那個人家算是商場的一個檔口。然后因為跟對方簽訂的就不是租賃合同了,算是聯(lián)營合同,就是我每月固定支付他一個固定的聯(lián)營費用,我想知道對方應(yīng)該給我提供一個什么樣的發(fā)票,能符合這個聯(lián)營費用的這個約定???因為他現(xiàn)在說給我開具攤位管理費,但是我覺得是不是這應(yīng)該算其他現(xiàn)在服務(wù)啊,如果是聯(lián)營費用的話,您看如果他給我開攤位管理費有問題嗎?跟這個合同的我們簽訂的內(nèi)容就是聯(lián)營的這個內(nèi)容。
老師您好,我們單位,最近又要開一個新的專賣店,然后呢,租了那個人家算是商場的一個檔口。然后因為跟對方簽訂的就不是租賃合同了,算是聯(lián)營合同,就是我每月固定支付他一個固定的聯(lián)營費用,我想知道對方應(yīng)該給我提供一個什么樣的發(fā)票,能符合這個聯(lián)營費用的這個約定???因為他現(xiàn)在說給我開具攤位管理費,但是我覺得是不是這應(yīng)該算其他現(xiàn)在服務(wù)啊,如果是聯(lián)營費用的話,您看如果他給我開攤位管理費有問題嗎?跟這個合同的我們簽訂的內(nèi)容就是聯(lián)營的這個內(nèi)容。
老師您好,我家去年3月份一個加工廠有扣款然后付給順豐快遞的,但是做賬的時候沒有給加工廠扣款,順豐快遞付款的時候也就全部做成費用了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)加工廠應(yīng)付還有余額,現(xiàn)在我想要調(diào)賬,如何做分錄
公司給員工買了保險的,工資就一定要走公賬嗎?
請問小規(guī)模的稅款應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn),不交稅時候,和交稅時,借貸會計分錄是什么,
老師老板叫我從公司開一張發(fā)票,幫他私人代開,這個發(fā)票開出去以后,他不走賬行不行?
老師,殘疾人就業(yè)保障基金申報如何填寫?上年在職工工資總額是實發(fā)數(shù)的還是計提數(shù)?
老師,資產(chǎn)負債表中,其他應(yīng)付款可以負數(shù)嗎?
老師,個人成立了一個獨資企業(yè),這個報法人的個稅,是個人登陸自然人,還是企業(yè)登陸
老師請問:小規(guī)模納稅人本季度有補開原來已經(jīng)申報的無票收入!這部分補開的發(fā)票金額應(yīng)該沖減原來已申報的無票收入!比如本季度開票金額是50萬(含補開原來已申報的無票收入10萬實際本季度的收入是40萬)在本季度增值稅申報表上這部分金額應(yīng)該填哪一個行次?才能沖減原來已申報部分?
托育機構(gòu)租用的場地租金是主營業(yè)務(wù)成本還是管理費用?
老師,匯算清繳退回來的所得稅,現(xiàn)在季報利潤表是負數(shù)要怎么處理?
老師,就是那個無票收入兩張票都是私人打過來的,沒有開發(fā)票出去的。也一樣的做賬方法是嗎?這種私人打過來的也沒關(guān)系是嗎?有沒有什么風(fēng)險?
也就是說按理應(yīng)該分出來各個部門的對吧。如果工作量比較大,可以不去再細分都算在管理費嗎
你好,可以的,你不分也沒問題。