負(fù)數(shù) 對(duì)的 說明是虧損的
老師,如何用今年的利潤來彌補(bǔ)以前年度虧損,是12月32日資產(chǎn)負(fù)債表上面那個(gè)年初未分配利潤,那個(gè)數(shù)就是可以彌補(bǔ)的虧損數(shù)嗎? 還是匯算清繳的那個(gè)6月前要做的匯算的資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤的年初數(shù)
老師,如何用今年的利潤來彌補(bǔ)以前年度虧損,是12月32日資產(chǎn)負(fù)債表上面那個(gè)年初未分配利潤,那個(gè)數(shù)就是可以彌補(bǔ)的虧損數(shù)嗎? 還是匯算清繳的那個(gè)6月前要做的匯算的資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤的年初數(shù)
2021年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年初數(shù)為負(fù)數(shù),但是以前年度虧損上一年度沒有的,這是為什么
老師,我的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表金額不相等,我用了以前年度損益調(diào)整的,那是不是資產(chǎn)負(fù)債表未分配起初數(shù)加上利潤表累計(jì)數(shù)減去以前年度調(diào)整金額就等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)
老師,本年有以前年度損益調(diào)整,那資產(chǎn)負(fù)債表里年初未分配利潤加上利潤表的本年累計(jì),與資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末的差,是不是就是以前年度損益調(diào)整金額
請(qǐng)問老師,我司采購產(chǎn)品出口到臺(tái)灣,有兩家供應(yīng)商,北京的和香港的(這兩家公司都是總部分公司),如果從香港采購肯定是和香港簽訂采購合同,請(qǐng)問香港采購能退稅嗎,香港公司不能開增值稅專票嗎?
分配利潤的會(huì)計(jì)分錄是啥老師
老師:公司買軟件只付部分貨款,票也開了部分,知道總金額要攤銷要怎么入賬
老師,固定資產(chǎn)清理貸方有余額怎么處理
公司和專利代理公司簽訂的代理服務(wù)合同要繳納印花稅嗎,合同是框架合同,報(bào)一件按報(bào)價(jià)支付一件,合同無金額,然后合同不涉及專利的轉(zhuǎn)讓,只是代我們?nèi)ゾ幾吞峤?,申?qǐng)的專利所有權(quán)屬于公司,這個(gè)屬于印花稅技術(shù)合同的范疇嗎
老師,化工業(yè)企業(yè)纖維水分有一定比例嗎?
公司變更了單位名稱,物業(yè)開具專票給我們還是舊的單位名稱,已經(jīng)認(rèn)證半年了,需要處理嗎?
老師收到的運(yùn)輸發(fā)票是必須要跟貨物對(duì)應(yīng)嗎?
老師個(gè)稅經(jīng)營所得1季度的利潤總額小于15000,怎么辦
c為何是對(duì)的,我認(rèn)為應(yīng)是錯(cuò)的
我問把未分配利潤的數(shù)值填進(jìn)去嗎?本來虧損的,為啥剩余財(cái)產(chǎn)是2萬多,
你有利潤和調(diào)增的就要填寫彌補(bǔ)虧損的金額
小規(guī)模公司,去年進(jìn)貨成本3000元,做了3000的庫存商品,每個(gè)月銷售時(shí)記銷售成本300元,這個(gè)月,沒有進(jìn)貨,在賬面上的作為成本的庫存商品已經(jīng)沒有了,但是實(shí)際上,原材料還在,這個(gè)月在銷售的實(shí)際庫存還在,但是賬面上已經(jīng)每個(gè)月扣除成本300元,賬面上的庫存都扣完了。
現(xiàn)在還用在計(jì)成本嗎
同學(xué)你好 是成本就要計(jì)入成本的
去年年初三四月份,分兩次進(jìn)貨庫存商品一共是3600元,以后銷售按每月300元成本計(jì)算,到現(xiàn)在賬面上庫存商品已經(jīng)沒有了,但實(shí)際上還剩將近一半,因?yàn)槊總€(gè)月定收入4800元,扣的成本庫存商品也是固定的300元,現(xiàn)在扣完了怎樣紅沖呢?每個(gè)月的都要紅沖嗎?還是做一個(gè)總的紅沖?麻煩您給寫一下紅沖的會(huì)計(jì)分錄好嗎?
1.?計(jì)算多轉(zhuǎn)成本:先盤點(diǎn)實(shí)際庫存,假設(shè)原進(jìn)貨3600元,剩1800元,多轉(zhuǎn)成本1800元。 2.?分錄(當(dāng)年):借:庫存商品 1800 ,貸:主營業(yè)務(wù)成本 1800 ;(跨年):借:庫存商品 1800 ,貸:以前年度損益調(diào)整 1800 ,再借:以前年度損益調(diào)整 1800 ,貸:利潤分配——未分配利潤 1800 。 3.?后續(xù):紅沖后按實(shí)際銷售轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 ,貸:庫存商品 ,要先準(zhǔn)確盤點(diǎn),跨年調(diào)整留意稅務(wù)影響 。
每個(gè)月的300元的記賬成本數(shù)還用更改成150元嗎,因?yàn)橛?2個(gè)月都記得是300元的成本,還是直接更改一下總成本從3600更改成1800就可以?
你直接改成1800就可以
科技公司,銷售貨物的時(shí)候增值稅收入填在貨物和勞務(wù)上面,有一個(gè)課程設(shè)計(jì)費(fèi)應(yīng)該屬于咨詢服務(wù)嗎?如果屬于咨詢服務(wù)是填在服務(wù)和無形資產(chǎn)上嗎?核的稅種有商業(yè)3%.也有咨詢服務(wù)