代扣代繳增值稅:若支付的 “認(rèn)證及產(chǎn)品檢測(cè)” 費(fèi)用符合業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì),征收品目選 “認(rèn)證服務(wù)”、稅率 6%、按支付時(shí)間定所屬期,且確認(rèn)企業(yè)承擔(dān)稅費(fèi),填寫(xiě)邏輯合理 。 印花稅:需結(jié)合合同內(nèi)容,若屬于技術(shù)合同,稅目選 “技術(shù)檢測(cè)”(或?qū)?yīng)準(zhǔn)確稅目),稅率 0.3‰ ,計(jì)稅依據(jù)、匯率等需與業(yè)務(wù)一致。 印花稅繳納時(shí)間 若當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)允許按季申報(bào),可在第三季度季報(bào)時(shí)繳納;若要求按次申報(bào),需在納稅義務(wù)發(fā)生(如合同簽訂、支付時(shí))及時(shí)申報(bào)
麻煩看下我補(bǔ)繳的去年印花稅直接記入 借:利潤(rùn)分配-分配利潤(rùn) 29.15 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 25 稅收滯納金4.15 ;借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅25 稅收滯納金4.15 貸:銀行存款 這個(gè)沒(méi)問(wèn)題吧?但是我再報(bào)季度報(bào)表的時(shí)候出現(xiàn)了問(wèn)題 我自己的報(bào)表中稅金及附加總額是沒(méi)有金額的,在明細(xì)里面印花稅有一個(gè)25 營(yíng)業(yè)外支出的金額是0 明細(xì)稅收滯納金里面也是0 這樣我怎么填報(bào)季度報(bào)表呢 是都不用填寫(xiě)嗎
老師好! 本企業(yè)為小規(guī)模納稅人,季報(bào),4月有投資人投入資金,故7月申報(bào)了印花稅,一起還填了財(cái)產(chǎn)和行為稅申報(bào)。第三季度電子稅務(wù)局還是要填報(bào)財(cái)產(chǎn)和行為稅這個(gè)表?但是第三季度沒(méi)有印花稅以及相關(guān)的稅了,也要申報(bào)嗎
第二季度計(jì)提的企業(yè)所得稅多,但是享受緩交了,第三季度季報(bào)時(shí)加上研發(fā)加計(jì)扣除后,應(yīng)交稅費(fèi)變少,填表時(shí)已交稅款不讓填0這樣就不會(huì)形成稅款對(duì)嗎?畢竟沒(méi)有繳納
老師,有關(guān)于季度企業(yè)所得稅申報(bào)有關(guān)于A201020資產(chǎn)折舊,攤銷(xiāo)表的有關(guān)填寫(xiě),老師,我是第三季度填寫(xiě)的此表,但是這次填寫(xiě)的時(shí)候出現(xiàn)了一個(gè)問(wèn)題。就是我第二點(diǎn)一行的第六列的數(shù)值了第三次第第三季度申報(bào)的值,所以我的申報(bào)表出現(xiàn)了錯(cuò)誤,我想咨詢的就是填此表的時(shí)候,是不是不管是第三季度填還是第一季度或者第二季度填寫(xiě)的話,都是要填寫(xiě)本年度的納稅調(diào)整額,舉例說(shuō)明一下: 老師是這樣子的,我不是購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備,假如了一共是100元,第三季度的時(shí)候折舊了10元。之前填寫(xiě)的數(shù)據(jù)就是100 ,10 ,10 ,100,90,90,等我到第四季度的時(shí)候不是又折交了十元,我現(xiàn)在填的數(shù)據(jù)是100.20.20.100.80.80系統(tǒng)就顯示錯(cuò)誤了。老師,這樣的話,我第三季度,第四季度分別填寫(xiě)什么數(shù)據(jù)呢?
老師,想麻煩問(wèn)下,印花稅做賬時(shí)候的會(huì)計(jì)分錄是什么?我是按季度申報(bào)繳納印花稅的。是(1)借:稅金及附加,貸:銀行存款 還是(2)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅,貸:銀行存款 還是(3)計(jì)提下借:管理費(fèi)用-印花稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款 這三種我做哪個(gè)對(duì)呀?
老師,增值稅稅負(fù)和增值稅稅負(fù)率是一個(gè)意思嗎?還是兩個(gè)意思?怎么區(qū)分
請(qǐng)問(wèn)鄉(xiāng)村企業(yè)老板捐款給村里孤寡老人幾萬(wàn)元,這筆錢(qián)在企業(yè)里怎么做抵扣
為什么教材所得稅是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)*25%,這個(gè)題又是稅前利潤(rùn)*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過(guò)減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷(xiāo)售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎